Вопрос:
1. Каким документом в 1С: 8.1 можно списать материалы на строительство (на 08 счет)?
2. ИП на ЕНВД, наемные работники, ЕСН не облагается, платит только НДФЛ и взносы в ПФР - при начислении зарплаты как убрать ЕСН?
Ответ: - Можно воспользоваться документом «Требование-накладная» в качестве счета затрат указать 08.03.
- Необходимо правильно заполнить учетную политику (отразить применение ЕНВД). В плане видов расчета основные начисления организации для используемых начислений указать в поле «ЕСН» один из вариантов, который вам подходит:
- Облагается ЕСН, взносами в ПФР целиком
- Договоры ГПХ (п.3. ст. 238 НК РФ)
- Облагается ЕСН, взносами в ПФР частично (мат. помощь)
-Договоры авторские (п.3 ст.238 НК РФ)
-Распределять по базовым начислениям
При любом из этих вариантов - если в учетной политике зафиксирован специальный налоговый режим - документом «Расчет ЕСН» будут рассчитываться только взносы в ПФР.



Вопрос:
Хочу перенести остатки их 1С бух 7.7 релиз 505 в 1С бух 8.1. Пользуюсь стандартной обработкой и выходит ошибка:
Компонента 7plus.dll не найдена. Ошибка при создании объекта из компоненты D:\База 1С\v7plus.dll (отсутствует CLSID) При этом скопировала свежий 7plus.dll с последнего релиза от 25.03.09 в каталог ExtForms рабочей информационной базы "1С:Бухгалтерии 7.7"; Операционная система ВИСТА...
Ответ: Скорее всего, у пользователя висты, под которым вы запускаете обработку нет административных прав.
Первый раз эту обработку переноса в 1С нужно запускать под пользователем висты с административными правами, в дальнейшем можно запускать под любым пользователем.


Вопрос:
Как провести авансовую счет-фактуру от поставщика в 1С:8 /1.6 (1.6.6.8)/. Нужно ли делать привязку в документу оплаты? На каком счете учитывать НДС с авансов выданных, ведь 76.ав счет активный и с кредитовым остатком могут быть проблемы?
Ответ: Изменения в части учета НДС, внесенные в НК Федеральным законом от 26.11.2008 № 224-ФЗ учтены в релизах конфигурации «1С Бухгалтерия предприятия», начиная с 1.6.12.4. В этом и последующих релизах (последний на сегодня 1.6.15.5) счет-фактура полученный может быть введен в том числе на основании исходящего платежного документа, при проведении делает движения по регистрам «НДС предъявленный» и «НДС с авансов». При вводе документа «Формирование записей книги покупок» отражается на закладке «Вычет НДС с выданных авансов», а при проведении этого документа отражается проводкой Дт 68.02 Кт 76.ВА «НДС по авансам и предоплатам выданным».

Имеет смысл обновить релиз конфигурации и платформы. Обратите внимание, последний релиз конфигурации корректно работает с платформой не ниже 8.1.13.



Вопрос:
С 1.01.2009г не начисляется амортизация при закрытии месяца в налоговом учете на основные средства приобретенные и введенные в эксплуатацию в 2008г. Как начислить амортизацию в налоговом учете?
Ответ: Начиная с релиза 1.6.12 метод начисления амортизации для целей НУ следует указывать и в регистре сведений «Учетная политика». Необходимо в «учетной политике» добавить новую запись с 2009 года и на закладке «Налог на прибыль» указать способ для начисления амортизации в НУ.


Вопрос:
При выгрузке из УТ 10.3.6.8 в Бух 1.6 Бухгалтерия добавляет позиции номенклатуры исходя из названия. То есть в УТ переименовали позицию, код остался прежним, а Бух создает новую позицию со своим кодом! Такая же ситуация с Контрагентами.
Ответ: Вариант сопоставления объектов при обмене задается и изменяется пользователем при настройке обмена данными (Сервис – Обмен данными с БП 8 - Настроить обмен данными) на шаге «Параметры обмена данными» вкладка «Сопоставление объектов».


Вопрос:
Как сделать чтобы при начислении компенсации за неиспользованный отпуск или при начислении суточных эти данные не облагались ЕСН?
Ответ: Настройка налогообложения начислений ЕСН производится в плане видов расчета «Основные начисление организации» поле «ЕСН». Также на налогообложение ЕСН влияет указание в учетной политике специальных налоговых режимов.


Вопрос:
Спасибо за ответ по поводу начисления амортизации в налоговом учете, но в учетной политике на закладке "Налог на прибыль" "метод начисления амортизации в 2009г" не активна, и даты учетной политики не меняются, как быть?

Ответ: Необходимо в «учетной политике» добавить новую запись с 2009 года и на закладке «Налог на прибыль» указать способ для начисления амортизации в НУ.


Вопрос:
Начислена зарплата. Расчет ЕСН заполняет список работников, начисления, а колонки с расчетом ЕСН пустые. Нажимаю рассчитать ЕСН, все тоже самое. Почему не рассчитывает ЕСН?
Ответ: Проверьте, указаны ли ставки на 2009 год в регистре сведений «Сведения о ставках ЕСН и ПФР». Можно еще проверить настройку налогообложения ЕСН для начислений в плане видов расчета «Основные начисления организации» поле «ЕСН».


Вопрос:
Имеет ли значение разноска в документе поступления товаров и услуг (топлива) по складам на каждую отдельную машину или свернуто по виду топлива (АИ80 и ДТ) не учитывая склад если автомобили арендованы и как лучше списать со сч 10.03 поступивший товар документом реализация товаров и услуг т.е. продажа топлива на сторону.
Ответ: Это определяется только вашими потребностями по ведению учета – нужна ли вам в отчетах информация в разрезе складов. Программа позволяет на счетах учета номенклатуры вести учет по аналитике «Номенклатура», «Склады», «Партии». Во всех отчетах по кнопке «настройка» можно детализировать/отбирать данные по значениям этих субконто. Складской учет можно и не вести ( Сервис «Настройка параметров учета» закладка»Запасы»). Но если в документе поступления для номенклатурной позиции указали склад, то и в документе списания этой номенклатурной позиции выбирайте тот же склад.


Вопрос:
Какая должна быть нумерация ПКО и РКО при совмещении двух режимов (УСН и ЕНВД) совместная или раздельная? Если раздельная, то как это сделать в 8.1
Ответ: На практике нам не встречались организации с раздельной нумерацией РКО и ПКО при совмещении режимов.
Можно рекомендовать ознакомиться с п. 6-7 ст. 346.26 НК РФ - что там понимается под раздельным учетом - и проконсультироваться у аудитора.


Вопрос:
Ввёл в программу с помощью стартового помощника начальные сведения по ИП. (начало деятельности 26.09.2008, Усн: доходы). Деятельность в 2008 г. не велась.При попытке распечатать нулевую налоговую декларацию за 2008 по налогу в связи с УСН, программа не заполняет строку (полное наименование организации / фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя).
Причём, если попытаться распечатать бухгалтерский баланс, то программа вписывает в форму баланса фамилию ИП. Как буд-то предприниматель применяет ОСНО.
В связи с этим обычный российский вопрос: ЧТО ДЕЛАТЬ? ))

(учётная политика в настройках программы
с 1980 года до 26.09.2008 общая,
после 26.09.2008 упрощённая)
Ответ: Ваш ИП должен быть заведен в справочнике "Физические лица", и в этом справочнике необходимо указать полные ФИО и дату начала их "действия".


Вопрос:
В последнем обновлении 8 - 1.6.14.4 нет декларации ЕНВД за 1 квартал 2009г, это только у меня или у всех так?
Ответ: Обновитесь до релиза 1.6.15.


Вопрос:
Каким образом можно списать НДС, если организация является общественной (профсоюз)?
Ответ: По этому вопросу лучше проконсультируйтесь у аудитора. В рамках линии бесплатных консультаций услуги по бухгалтерскому консалтингу мы не оказываем.


Вопрос:
При 1с8 версии "Зарплата->отражения зарплаты в регл.учете ошибка Проводка № 1 <>: не заполнен счет кредита.
Ответ: Открываем проблемный документ «отражение зарплаты в регл. учете», в табличной части находим строку 1 поле Счет Кт и заполняем.


Вопрос:
Подскажите пожалуйста, как обновить 1С: Бухгалтерия 8, базовая версия?
Ответ: Если у Вас есть диск ИТС с нужным релизом, то на диске ИТС ищите в разделе «Формы отчетности, релизы программ и конфигураций на платформе 8» - «Платформа 8.1» - строчка с нужной конфигурацией, ознакомиться с файлом описания и в процессе установки следуйте шагам мастера установки.
Обратите внимание на описание релиза, возможно, для корректной работы нового релиза потребуется обновить и платформу.
Если диска нет, т.е. проблема в получении файла обновлений, можно обратиться в фирму-франчайзи, вызвать специалиста, который приедет и обновит ПП. Готовы предложить свои услуги.



Вопрос:
Как взять к учету авансовую счет-фактуру от поставщика и как выписать счет-фактуру на аванс покупателю если отгрузка будет в след.месяце? Что означает в Поступлении товаров и услуг вкладка Счет-фактура -Счет-фактура предъявлен?
Ответ: - счет фактура на аванс вводится на основании платежного документа, отражающего аванс, при вводе документа «формировании записей книги покупок» счет-фактура от поставщика на выданный аванс попадает в книгу покупок, при формировании книги продаж счет-фактура выданный на аванс попадает в книгу продаж. Обработка «Помощник по учету НДС» подскажет, какие документы в данном периоде нужно ввести для корректного учета НДС. Изменения в НК РФ в части НДС отражены в релизах Бухгалтерии 8, начиная с 1.6.12.4.
- счет-фактура (не на аванс) в Бухгалтерии 8 движений по регистрам не делает (все движения по НДС делаются документом «Поступления товаров и услуг»), поэтому можно не вводить документ «Счет-фактура», а поставить галку в документе «Поступления товаров и услуг» и указать данные бумажного счета-фактуры.


Вопрос:
Как можно исправить цену в уже выписанной накладной?
Ответ: Открыть документ «Реализации», изменить и перепровести его.


Вопрос:
Ввела ставку ФСС от несчастных случаев. Подскажите как сделать расчет и начисления по травматизму?
Ответ: В плане видов расчета «Основные начисления организации» для соответствующего начисления заполнить поле «ФСС (страхов. несч. случаев)». Нужная проводка сформируется документом «Отражение зарплаты в регламентированном учете».


Вопрос:
Как отразить в 1С Бухгалтерии 8.0 компенсацию за использование личных телефонов в производственных целях?
Ответ: В плане видов расчета «Основные начисления организации» создать новое начисление настроить налогообложение: НДФЛ – не облагается в пределах установленных организацией размеров. Размер возмещения таких расходов должен соответствовать экономически обоснованным затратам на фактическое использование данного имущества.
ЕСН – не облагается как выплата, производимая в рамках гражданско-правовых договоров, предметом которых является переход права собственности или иных вещных прав на имущество (имущественных прав), а также договоров, связанных с передачей в пользование имущества (имущественных прав) – см. абз.3 п.1 ст.236 НК РФ.
ФСС – не облагается.
Назначить работнику, например, документом «Ввод сведений о плановых начислениях работника организации».



Вопрос:
Подскажите пожалуйста, при выгрузке из УТ в Бухгалтерию 8 в платежных поручениях автоматически формируются проводки расчеты в валюте, хотя в УТ все расчеты производятся в рублях и галочки о ведении в валюте не стоят. Как настроить программу, чтобы проводки формировались правильно 60.01; 60.02; 62,01; 62.02?
Ответ: Надо смотреть настройки в обеих базах. Возможно, в БП для организации в качестве основного банковского счета указан валютный счет.


Вопрос:
Как надо заполнить закладки учетной политики для некоммерческой организации? При закрытии месяца надо, чтобы сч.26, 68.02, 91.02 закрывались на 86.2(внебюджетное финансирование). В организации нет выручки, нет прибыли, нет сч.20, 10, 41 ...
Ответ: Бухгалтерия предприятия 8 ориентирована все-таки на использование в хозрасчетных организациях.
При любой настройке учетной политики (с использованием/без использования счета 40, применяется/не применяется директ-костинг) выручка от продаж и себестоимость собираются по субсчетам 90го счета, а потом списываются на финансовые результаты.
Возможно, Вам имеет смысл ознакомиться с программным продуктом «Бухгалтерия бюджетного учреждения 8» (текущий релиз 1.0.2.3)




Вопрос:
У нашей организации заключен договор комиссии (мы - комиссионер) на закупку импортных товаров. Подскажите пожалуйста, как организовать учет в рамках данного договора: оприходовать на забаланс (счет 002) импортные товары, передать их нашему комитенту (списать со счета 002), как правильно расставить счета в учете номенклатуры?
Ответ: - В договоре контрагента необходимо установить флаг «с комитентом» и способ расчета комиссионного вознаграждения.
- Поступление товаров от комитента на реализацию оформляется документом «Поступление товаров и услуг» (вид операции «Покупка, комиссия»). В качестве счета учета методистами 1С рекомендуется указывать забалансовый 004.01. На этом счете организован партионный учет, а на счете 002 – нет. Счета учета номенклатуры в регистре сведений можно заполнять, а можно и нет, автоматически подставленные из регистра сведений «счета учета номенклатуры» счета можно редактировать в документе.
Продажа комиссионных товаров оформляется документом «Реализация товаров и услуг» (операция «продажа, комиссия»). Документом формируются проводки: 1) Дт <счет расчетов с покупателем> Кт <счет расчетов с комитентом> (определяется системой автоматически из документа партии товара «Поступление товаров и услуг», это возможно благодаря ведению партионного учета по счету 004.01) – на стоимость продажи ценностей конечному покупателю. 2) Кт 004.01 – на стоимость проданных товаров.
Отчет перед комитентом о продаже комиссионных товаров делается документом «Отчет комитенту о продажах товаров. Вариант расчета комиссионного вознаграждения устанавливается автоматически по условию договора с контрагентом, но может быть изменен в документе. Формируются проводки
1) Дт <счет расчетов с контрагентом> - Кт <счет учета доходов БУ> 2) Дт <счет учета НДС по реализации> Кт 68.02 на сумму НДС с вознаграждения.
По поводу счетов учета номенклатуры. В типовой конфигурации есть возможность их задать в разрезах: Организация, Номенклатура, склад. То есть если у вас одна и та же позиция номенклатуры (один и тот же склад) участвует и в комиссионных и в обычных торговых операциях, разграничить это не получится. В этом случае счета учета номенклатуры можно задавать прямо в документе поступления.