Вопрос:
Как отразить в бухгалтерии 8.1 поступление бланков строгой отчетности, как отнести их на забалансовый счет 0006?
Ответ: Специального документа, предназначенного для учета бланков строгой отчетности, нет. Подобно операцию стоит вводить ручной операцией, указав нужные корреспонденции. Но можно попробовать использовать документ Поступление товаров и услуг, создав группу номенклатуры «бланки строгой отчетности» и настроив у них счета учета. Правда можете столкнуться с вводом в документе дополнительной аналитики, неприменимой к бланкам, чтобы документ провелся.


Вопрос:
На какой счет списать покупку 1с стоимостью 9000 рублей?
Ответ: В целях ведения бухгалтерского учета расходы на приобретение компьютерных программ по общему правилу признаются расходами по обычным видам деятельности.
Расходы на приобретение программы в состав нематериальных активов включаться не должны (см. письмо Минфина России от 30 апреля 2003 г. N 04-02-05/3/40).
Так как платеж за программу производился в виде фиксированного разового платежа, то он должен отражаться Вами как расходы будущих периодов (по дебету счета 97 «Расходы будущих периодов») с последующим списанием на затраты в течение срока использования программы. Такой позиции на сегодняшний день придерживаются налоговые органы, и Минфин России (см. письмо Минфина России от 29 августа 2003 г. N 04-02-05/5/13).

В месяце приобретения программы Вами должны быть сделаны проводки:
1) Д-т счета 97 - К-т счета 51 - 9 000 руб. - расходы на приобретение программы отражены в составе расходов будущих периодов.
В соответствии с Письмом фирмы 1«С», рекомендуемый срок службы программы составляет 24 месяца. В этом случае, ежемесячно, начиная с месяца приобретения, в состав расходов списывается сумма в размере 375 руб. (9 000 руб. / 24 мес.) проводкой:
2) Д-т счета 26 (20, другие счета учета затрат) – К-т счета 97 - 375 руб.

Для отражения данной операции в программе «1С:Бухгалтерия» используется документ «Услуги сторонних организаций». При указании в качестве корреспондирующего счета 97, открывается справочник «Расходы будущих периодов». Данный справочник используется для автоматического ежемесячного списания данных расходов на себестоимость товаров (продукции, работ, услуг).
В данном справочнике необходимо указать сумму расходов, а так же дату начала и окончания списания. На закладке «Бухгалтерский учет» необходимо указать счет отнесения затрат.
После заполнения и сохранения значений справочника в документе необходимо указать сумму по договору (еще раз). Документ сформирует проводки, указанные выше, плюс отразит НДС по Дебету счета 19.3.




Вопрос:
Есть ли в Бухгалтерии 8 книга учета доходов и расходов (УСН)?
Ответ: Данный отчет в программе называется "Книга учета доходов и расходов(УСН)" (Отчеты - Книга учета доходов и расходов(УСН))


Вопрос:
Как учесть ГСМ, приобретенных за наличный расчет, в «1С:Бухгалтерии 8»?
Ответ: Учет ГСМ, приобретенных за наличный расчет, в «1С:Бухгалтерии 8» осуществляется на субсчете 3 «Топливо» счета 10 «Материалы».
1. Выданы деньги под отчет на покупку ГСМ 71 – 50 (Касса - Расходный кассовый ордер(«Выдача денежных средств подотчетнику»));
2. Приняты к учету ГСМ 10.3 – 60.1(Покупка - Поступление товаров и услуг), 10.3 – 71 (Касса - Авансовый отчет);
3. Выделен НДС по купленным материалам 19.3 – 60.1, 71;
4. «Входной НДС » отнесен на увеличение первоначальной стоимости материалов 10.3 – 19.3;
5. «Входной НДС » отнесен на расчеты с бюджетом 68.2 - 19.3 (Покупка – Ведение книги покупок – Формирование записей книги покупок);
6. Предоставлен и утвержден авансовый отчет о расходах на приобретение материалов (если учет ведется с применением счета 60.1) 60.1 - 71 (Если поступление было оформлено документом «Поступление товаров и услуг», то для проведения операций оплаты ГСМ за наличный расчет через подотчетное лицо предназначен документ «Авансовый отчет»);
7. Возмещен перерасход по авансовому отчету подотчетному лицу 71 – 50 (Касса - Расходный кассовый ордер);
8. Подотчетное лицо вернуло в кассу неизрасходованную сумму 50 -71 (Касса - Приходный кассовый ордер);
9. Стоимость ГСМ списана на расходы Счета учета затрат – 10.3.



Вопрос:
По зарплате в 1С:Бухгалтерии 8. Значит, сначала я начислила сотруднику з/п за один месяц, в следующем месяце у него почему-то автоматически поставляет выше з/п. Может быть было какое-то кадровое перемещение, но в документах кадровых перемещениях ничего нет. Как мне посмотреть историю сотрудника?
Ответ: В справочнике Сотруники организации по кнопке Перейти – Данные работника. В этом отчете можно посмотреть всю первичку по сотруднику, в т.ч. кадровые документы.


Вопрос:
Как перенести остатки из 1С 7.7 в 8 по 62 счету, если у нас были добавлены субсчета 62.1.1, 62.1.2?
Ответ: При подобных доработках стандартный перенос остатков корректно отрабатывать не будет – придется воспользоваться ручными проводками по вводу остатков, либо обратиться к специалистам, которые могут настроить под Вас этот обмен. Также стоит обратить внимание на то, что необходимо внести остатки по регистру взаиморасчетов с контрагентами, который в 1С:Бухгалтерия 8 ведется параллельно с движениями по бухгалтерскому учету.


Вопрос:
Можно ли сделать анализ счета по дням?
Ответ: Зайдите в пункт меню "Отчеты - Анализ счета", нажмите кнопку "Настройка" и на закладке "Общее" в строке период укажите - "По дням".


Вопрос:
В печатной форме документов не подставляется автоматически Ф.И.О руководителя.
Ответ: Заполните регистр сведений "Ответственные лица организации".


Вопрос:
Было сделано поступление товаров от поставщика, выписан счет-фактура. Это было отражено в книге покупок. Спустя оказалось, что счет-фактура был выставлен ошибочно. Как в "1С:Бухгалтерии 8" исправить ошибку?
Ответ: В введите документ "Восстановление НДС", в котором укажите контрагента, счет-фактуру и прочие реквизиты восстанавливаемой записи. Строка документа должна соответствовать строке, отражающей принятие НДС к вычету в документе "Формирование записей книги покупок". При этом в документе указывается место отражение восстановления "в книге покупок" и устанавливается признак отражения в дополнительном листе по строке документа (установить флаг в колонке "Запись доп.листа" и указать корректируемый период - период некорректного отражения записи). После этого рекомендуется отменить проведение счета-фактуры (чтобы запись не предлагалась к отражению в книге покупок при автоматическом заполнении документа формирования записей книги покупок при закрытии очередного налогового периода). Затем рекомендуется сформировать книгу покупок за налоговый период, в который вносятся корректировки, при этом перед построением книги установить признак формирования дополнительных листов "за текущий период". Дополнительный лист книги покупок рекомендуется распечатать. Изменение суммы вычетов предыдущего налогового периода приводит к необходимости сдачи корректирующей декларации. При формировании корректирующей декларации необходимо обратить внимание на заполнение поля "дата подписи" - при автоматическом заполнении корректирующей декларации в нее попадут только те корректировки, которые внесены с конца корректируемого налогового периода до указанной даты подписи (даты заполнения). Если необходимость корректировки старого налогового периода обнаружена в разные дни (дополнительные листы книги оформляются от разных дат) - на каждый период корректировки рекомендуется формировать и сдавать отдельную корректирующую декларацию по НДС.

После поступления корректного счета-фактуры необходимо в указать его реквизиты в зарегистрированном в информационной базе счете-фактуре, связанным с документом поступления, при этом корректно установить дату поступления (регистрации) счета-фактуры; счет-фактуру необходимо провести. После этого вычет по данному счету-фактуре будет предложен при автоматическом заполнении документа формирования записей книги покупок (в большинстве ситуаций отражение производится в налоговом периоде поступления счета-фактуры).


Вопрос:
1С:Предприятие. 8.1 как правильно ввести остатки по товару?
Ответ: Используйте документ «Ввод начальных остатков», Указав в качестве раздела учета «Товары и торговая наценка (счета 41, 42)»


Вопрос:
Как правильно отправить в декретный отпуск сотрудницу? А то в 1с почему до сих пор начисляется з/п, и как сделать так чтоб ей начислялись ежемесячные пособия по уходу за ребенком? И можно все поподробней, все действия с того момента, как она ушла в декрет?
Ответ: Для подобных операций обычно используют специализированное ПО, например 1С:Зарплата и управление персоналом. В Программе 1С:Бухгалтерии 8 Вам нужно для отражения данной операции создать документ кадровое перемещение, где для старого начисления (начислений) работника (например оплата по окладу и проч.) нужно выбрать в строчке опцию «прекратить», новое начисление (пособие) нужно создать в плане видов расчета, определить для него соответствующие опции налогообложения и установить его в том же кадровом перемещении с опцией «Начать».


Вопрос:
В документе Отражение з/п в регламентированном учете проводка 69.04 не равна 69.01+69.03.1+69.03.2. хотя в документе расчет есн все верно.
Ответ: Фед.ПФ = 20% - ПФР Нак. – ПФР Страх. (т.к. страховой и накопительный являются вычетами по отношению к федеральному бюджету). Не совсем понятно, откуда Вы получили подобные равенства? Может цифры просто совпадают?


Вопрос:
Каким документом в УПП необходимо отражать операцию непринятия к учету НДС, который должен дать проводку Дт 91.02 Кт 19.03?
Ответ: Если бы у Вас была 1С:Бухгалтерия 8, то мы рекомендовали бы Вам воспользоваться документом Списание НДС (с реквизитом счет списания), а в УПП 8 вплоть до 19-го релиза подобную возможность разработчики пока не реализовали, так что здесь делаем ручной операцией. Кроме того необходимо редактировать регистры накопления или вручную удалять соответствующую запись из книги покупок. Здесь есть достаточно много тонкостей, так что рекомендуем все же обратиться к консультанту, который поможет разобраться с этим вопросом и, при необходимости, автоматизировать данный процесс.


Вопрос:
1.В документе "Заявление об обмене страхового свидетельства" необходимо указать номер пачки, где проставляется нужная цифра номера пачки?
2. Как правильно оформить работника-иностранца на работу?
Ответ: 1.В "Заявление об обмене страхового свидетельства" нет необходимости указать номер пачки. Данный документ подается в пенсионный фонд отдельной формой. Номер пачки указывается только при передаче пачек СЗВ – 4 в ПФР. Порядок заполнения формы документа "Заявление об обмене страхового свидетельства" приведен ниже.
Оформление заявления об обмене страхового свидетельства
Для заполнения документа необходимо подобрать на закладке "Работники" список работников, для которых формируются заявления и указать дату последнего получения каждым работником страхового свидетельства.
Если работник получал страховое пенсионное свидетельство или уже производил его замену на Вашем предприятии и соответствующие документы персонифицированного учета оформлялись в той же информационной системе, программа хранит данные, указанные в страховом пенсионном свидетельстве работника. В таком случае с помощью кнопки "Заполнить" на командной панели закладки "Работники" автоматически заполняются данные на других закладках.
Если же в системе нет никаких документов персонифицированного учета на данного работника, то данные на закладке "Данные указанные в свидетельстве" будут заполнены в соответствии с актуальными сведениями о работнике, и их необходимо будет исправить вручную по данным старого страхового свидетельства. Данные на закладке "Изменившиеся данные" в таком случае тоже нужно заполнить вручную. Следует отметить, что не нужно указывать данные работника, если они не изменились по сравнению с данными старого страхового свидетельства.
После того как документ полностью заполнен, его нужно провести. При проведении документа производятся проверки соответствия данных документа стандартам и классификаторам ПФР. После проведения с помощью кнопок "Печать" и "Получить файл на диск" формируются печатные формы и файл для передачи в Пенсионный фонд.

2.Прием работника-иностранца на работу осуществляется с помощью документа «Прием на работу в организацию».
При оформлении приема работника-иностранца на работу сведения о нем вносятся в справочник "Физические лица". Для физического лица, не являющегося резидентом РФ, обязательно должно быть заполнено поле "Гражданство" (для физического лица - резидента данные о гражданстве можно не указывать). При нажатии на кнопку выбора в этом поле открывается форма "Гражданство физического лица", в которой необходимо указать:
• страну, гражданином которой является работник;
• имеет ли работник право на пенсию;
• является ли работник налоговым резидентом РФ.
Указанная информация может со временем измениться. Поэтому нужно внимательно отнестись к дате актуальности записи, и в поле "Запись о гражданстве действует с" ввести дату фактического прибытия работника в Россию. В действительности, в качестве даты актуальности может быть указана любая дата (не ранее даты приема работника на работу), но удобнее указывать ту дату, от которой впоследствии нужно будет отсчитывать 183 дня.
При редактировании информации о работнике необходимо помнить, что для физического лица-нерезидента обязательно должен быть указан адрес за пределами РФ. При этом страна проживания должна быть выбрана из классификатора стран мира (код страны в справочнике стран мира должен соответствовать коду по ОКСМ). Собственно адрес (индекс, город, улица и т. д.) вводится вручную, без использования каких-либо классификаторов.
Сведения об адресе необходимы для корректного формирования регламентированной отчетности для налоговых органов, в частности, формы 2-НДФЛ.
Если работник подпадает под категорию налогоплательщиков, имеющих право на стандартные налоговые вычеты, сведения о таких вычетах необходимо указать в диалоговом окне, открывающемся при нажатии кнопки "НДФЛ" в форме редактирования справочника "Физические лица".
Оформление приказа о приеме на работу или договора гражданско-правового характера производится так же, как и в обычных случаях. Регистрация любых дополнительных начислений и удержаний работника производится в общем порядке.
Чтобы отразить изменение статуса работника, необходимо вернуться в справочник "Физические лица" и в форме редактирования сведений о гражданстве снять флажок "Не является налоговым резидентом РФ". В качестве даты актуальности необходимо установить дату изменения статуса

Перерасчет сумм налога с начала налогового периода с учетом изменившегося статуса работника производится автоматически. Теперь для расчета сумм налога используется ставка 13 %. Кроме того, применяются стандартные налоговые вычеты.
После перерасчета налога на доходы физических лиц у организации образовывается долг перед работником. Этот долг может быть погашен в счет предстоящих платежей работника, то есть при каждом последующем начислении зарплаты сумма исчисленного налога будет увеличиваться, а сумма удержанного налога будет оставаться прежней до тех пор, пока долг не будет погашен.
Сумма переплаты налога может быть возвращена работнику единовременно. Чтобы отразить такой возврат в программе, необходимо оформить документ "НДФЛ возврат налога"



Вопрос:
Какие небходимо сделать настройки в 1С8, чтобы в книге учета доходов и расходов (УСН) учитывалась сумма комиссионного вознаграждения. Сейчас в книге отображается сумма поступившая на расчетный счет?
Ответ: Уточните, пожалуйста, кем является Ваша организация : комитентом или комиссионером, какой у Вас объект НО?


Вопрос:
При начисление заработной платы не рассчитывается НДФЛ. Где что у меня не так?
Ответ: Проверьте все документы предыдущих месяцев... даты, периоды, перепроведите их... посмотрите что с выдачей..., проверьте есть ли у Вас проведенный документ "закрытие месяца", справочник «Налоги и ставки». Если с предыдущими моментами все нормально, то посмотрите карточки 1 НДФЛ по сотрудникам (как предоставлены вычеты, указана ли ставка НДФЛ).


Вопрос:
Можно ли в программе одновременно вести 2 фирмы - одну на ОСН, а другую на УСН?
Ответ: Да, в одной информационной базе "1С:Бухгалтерии 8" можно вести учет по двум (и более) организациям или индивидуальным предпринимателям, в одной из которых применяется общая система налогообложения, а в другой – упрощенная. Настройки учета по УСН устанавливаются в учетной политике налогового учета на отдельной закладке. Здесь можно выбрать один из двух объектов налогообложения: доходы или доходы, уменьшенные на величину расходов.


Вопрос:
Наша организация планирует перейти на программу 1С Бухгалтерия 8.1., но данная программа не отражает всех особенностей деятельности фирмы. В связи с этим просим разъяснить возможна ли модернизировать программу для выполнения следующих видов операций:
I.
1. В организации имеются операции как облагаемые , так и не облагаемые НД
2. Ведется раздельный учет по след. алгоритму: Доля НДС, подлежащая вычету из бюджета определяется исходя из процентного соотношения стоимости отгруженных за налоговый период товаров, работ, услуг ,облагаемых НДС к стоимости отгруженных за налоговый период товаров, работ, услуг, как облагаемых так и не облагаемых
Исходя из этого необходимо ввести в план счетов дополнительные субсчета на счете 90 и счете 91соответственно:Выручка от продаж, не облагаемых НДС (90
Доходы от не облагаемой НДС реализации(91сч
1. Сумма входного НДС , распределенного на не облагаемые операции ведется на отдельном субсчете 19 с.с « НДС по приобретенным ценностям , не подлежащий возмещению из бюджета» и определяется в момент реализации товаров, не облагаемых НДС (проводки 19 с.с- 19.04; 44.02-
08 -19с.
1. Отражение результатов распределения НДС ,определяемого по истечении текущего налогового периода производится в виде корректировки ранее сделанных записей в книги покупок одной строкой (красное сто
Таким образом нужен алгоритм раздельного учета с помощью программ
Настройка учетной политики в целях налогообложения НД

II. На учете имеется имущество, поставленное на учет по месту нахождения недвижимости в М.
Выделить отдельно с/с на счете 01 и 02 для учета данного имущества и начисления амортизации. Возможно есть в программе такие возможности
Выделить отдельно субсчет под основными средствами непроизводственного назначения, по которым начисляется износ раз в год на 01 и 02сче

III. На счете 62 выделить с/с Расчеты с покупателями по суммам полученного задатка
( не начисляется НДС в момент поступления денежных средств)

IV. В связи с большой аналитикой на сч.77 и 09 желательно по возможности добавить по 2-3субсчет
Ответ: 1. Программа – типовая конфигурация отражает все необходимые нужды в полном объеме, и даже те нюансы учета НДС, про которые Вы умолчали.
2. Решается средствами типовой конфигурации.
3. Нужно смотреть Вашу схему, она не ясна если это то, что мы думаем, то в какой-то момент переводим задаток в аванс и программа отрабытывает штантно эту ситуацию.
4. Нужно понять, какая аналитика Вам нужна и для чего реально заводить субсчета – программа опять же штатно прекрасно отрабатывает все виды обязательств, так что для принятия решения о вводе доп. субсчетов нужны серьёзные обоснования. Причем не ясно, будут ли после изменения выполняться требования ПБУ



Вопрос:
При формировании отчетов "Авансы в ПФР" и "Авансы по ЕСН" данные не совпадают со значениями в ОСВ. Например: Есть п/п (Страх. взносы на ОПС страховая часть за август 2007 г.) от 21.09.07., а в отчете ПФР за 9 мес. 2009 г. в строке 013 раздела 2.1 стоит прочерк. Это из-за того, что п/п от сентября? Или почему? (Месяц в п/п указан "8")
Ответ: Вы пишите «отчете ПФР за 9 мес. 2009 г.» - может Вы как раз год и неправильно выбрали – за 2009 год суммы и в самом деле могут быть нулевыми. Вы не ошиблись указывая период отчета?


Вопрос:
У меня проблемы с программой. Помогите мне пожалуйста.
Когда я формирую док-т отчет производства за смену у меня появляется окошко, где написано "Ошибка при вызове метода контекста (Выполнить):{(3,2)} Тип не может быть выбран в запросе <<?>> Таблица Выручки СчетУчетаБУ. При этом не дает проводить док-т. Что мне в этом случае делать, как исправить ошибку, очень срочно надо помогите.
Ответ: Подобные проблемы решаются только анализом базы заказчика.


Вопрос:
Почему не заполняется автоматически книга учета доходов и расходов индивидуального предпринимателя?
Ответ: Из-за неправильной настройки - настроены ли все колонки, их видимость (например, Bключeниe гpaф "Дoxoды вceгo" и "Pacxoды вceгo": He включaть в блaнк oтчeтa).
Нажимаете ли Вы кнопку сформировать, после выставления периода. В документах по денежным средствам проверьте заполнение по кнопке КУДиР
сумм, Всего и Принимаемых и Не принимаемых для целей Доходов и Расходов.


Вопрос:
Как учесть ГСМ, приобретенных по картам расчета, в «1С:Бухгалтерии 8»?
Ответ: Для оприходованния ГСМ, оплаченных с помощью карт, можно воспользоваться документом Авансовый отчет. На закладке Оплата включите счета учета и укажите счет 76. На закладке Авансы указываем в качестве документа аванса документ, которым осуществили оплату. Ззакладку Товары не заполняем. Также вводим документ Поступление ТМЦ, которым регистрируем получение ГСМ (в т.ч. по частям) в корреспонденции с 76, указанным ранее в Авансовом отчете.


Вопрос:
Помогите мне пожалуйста, у меня не получается сформировать отчет производства за смену, документ не проводится. В чем может быть ошибка?
Ответ: Будьте добры, максимально подробную информацию о проблеме. Что хотите? Что делаете? Что, по Вашему мнению, не так? Укажите, что за сообщение пишет программа при проведении документа?


Вопрос:
"Методы распределения расходов по подразделениям"- в какой закладке находится?
Ответ: Вы, наверное имеете в Виду регистр сведений «Meтoды pacпpeдeлeния oбщeпpoизвoдcтвeнныx и oбщexoзяйcтвeнныx pacxoдoв» - он доступен из списка организаций по кнопке Перейти, или из настроек учетной политики организаций – закладки Производство (Буxгaлтepcкий и нaлoгoвый (пo нaлoгу нa пpибыль) учeт пpoизвoдcтвeнныx oпepaций), закладки Счета 25, 26.


Вопрос:
При попытке закрыть сч.26, программа выдает сообщение что не указан способ распределения общехозяйственных расходов.
Ответ: Не заполнен регистр сведений "Meтoды pacпpeдeлeния oбщeпpoизвoдcтвeнныx и oбщexoзяйcтвeнныx pacxoдoв". После заполнения документ закрытие месяца проводится нормально. Он доступен из списка организаций по кнопке Перейти, или из настроек учетной политики организаций – закладки Производство (Буxгaлтepcкий и нaлoгoвый (пo нaлoгу нa пpибыль) учeт пpoизвoдcтвeнныx oпepaций), закладки Счета 25, 26.

Советую также посмотреть оборотно-сальдовую ведомость(ОСВ) по счету 26 возможно пустые субконто (пустышки).
Потом база распределения косвенных расходов у Вас пропорционально плановой себестоимости (ее он увидит скорее всего в Документе План производства за смену) если пропорционально выручке, то она собирается на 90.1 счете по Номенклатурным группам (посмотрите (ОСВ) по счету нет ли там "пустышек"). Принцип закрытия описывается в Предприятие - Методы распределения косвенных расходов - проверьте все ли статьи по 26 счету, которые у Вас в ОСВ там описаны.


Вопрос:
Как можно отредактировать номер документа?
Ответ: Это можно сделать в форме документа через пункт меню "Действие - Редактировать номер".


Вопрос:
Вводим новую единицу измерения квадратный метр (кв.м) и программа ругается - пишет код не уникальный. Перед этим вводили кубический метр.
Ответ: Скорее всего Вы и у кубического метра не указали код элемента справочника - т.о. программа пытается записать второй элемент с пустым кодом. В качестве кода для квадратного метра укажите 055, в качестве кода для кубического метра - 113. Также данный справочник удобно заполнять и добавлять туда элементы по кнопке "Пoдбop из OKEИ" - программа открывает классификатор единиц измерения и там перечислены все основные единицы. Двойным нажатием на желаемый элемент можно создать новый элемент справочника Kлaccификaтop eдиниц измepeния.


Вопрос:
Каким образом в 1С:Бухгалтерия 8 ввести районный коэффициент для начисления з/ты?
Ответ: Подобные возможности обычно присутствуют в специализированных программных продуктах для автоматизации расчетов с персоналом, например, 1С:Зарплата и Управление персоналом 8. В Бухгалтерии 8 можно только вручную ввести начисленную сумму по данному виду расчета.


Вопрос:
При выгрузке из 1С ЗУП 8 начисленной зарплаты и налогов в 1с Бухгалтерия 8 данные переносятся , но при этом формируется новое предприятие с аналогичным наименованием и данными. В основном предприятии начислений по сч.70, 69,68,нет. а в вновь созданном отражены только начислении по з/те и налогам. Причем учет ведется только по одному предприятию, обособленных подразделений нет.
Ответ: Проверьте внимательно, совпадают ли у Вас для данной организации код, ИНН, наименование в двух программах – проблема, скорее всего, в этом. При загрузке программа не может понять, что это одно и тоже и заводит новую организацию.


Вопрос:
Подскажите, пожалуйста, мы туристическое агентство, когда я делаю счет-фактуру на наше вознаграждение 1с не заполняет строки грузоотправитель и грузополучатель ( ставит ---), хотя в акте о реализации в закладке "дополнительно" я ввожу грузоотправителя и грузополучателя.
Ответ: Что-то не так работает, на типовой конфигурации проверяем – программа заполняет поля грузоотправитель и грузополучатель. У Вас точно последний релиз конфигурации? Полагаю, для выяснения ситуации без анализа именно Вашей базы не обойтись. Если актуально – обращайтесь.


Вопрос:
При заведении реализации товаров и услуг вводится товар иностранного происхождения. ГТД я ввела в номенклатуру, предполагая, что это константа. Но с 10.12.2008 № ГТД изменился. Как быть? Как и где правильно отразить историю изменений ГТД, чтобы счет-фактуры и др.документы формировались корректно?
Ответ: ГТД учитываются при поступлении товаров – в документах поступления. По умолчанию показ соответствующей колонки отключен – соответственно программа подставляет в документе номер одной и той же, введенной Вами ГТД. Вам просто нужно в табличной части документа по правой кнопке мышки выбрать режим «Настройка списка» и отметить галочками колонки - «Страна происхождения» и «ГТД». И появится возможность выбирать партии поступления с разными ГТД – соответственно и учет будет вестись по их последовательному списанию.


Вопрос:
У руководителя открыто два предприятия ООО и ИП. Для ООО зарплата начисляется правильно, а для ИП в начислении зарплаты на закладки НДФЛ суммы считаются в две строки. Т.е. например сотрудник имеет общую сумму льгот 1600, а оклад 4500 в расчете выводится фамилия двумя строками по одной строчке НДФЛ считается от общего дохода (4500*13%=585), а по другой строчке с мунусом сумма (1600*13%=208), при начислении з.п. в следующим месяце эти 208 рублей ставит уже с плюсом. При формирвании карточки 1НДФЛ у сотрудника исчезает льгота предыдущего месяца. Чем это может быть вызвано ведь по основной организации все правильно.
Ответ: То, что программа ставит минусом – это правильно. Вот почему она в следующий месяц плюсует – надо разбираться. Хорошо смотрели в 1-НДФЛ – может быть достугнут предел вычета? Полагаю, надо вашу базу смотреть, если сами не разберетесь. Но с прекращением вычета – самая реальная идея – может вы его отменили за прошлый период?



Вопрос:
Никак не могу разобраться, как в программе сделать проводку - приход на счет 97 (ПО)? Подскажите, пожалуйста. Через обычную покупку товаров и услуг - чего-то ругается

Что в справочнике "РБП" указывать в поле "счет" - куда будут расходы списывать?
Ответ: Делаем документ Оприходование (Поступление товаров и услуг), указав в качестве счета дебета 97 счет. Алгоритм списания собственно на затраты задается в справочника Расходы будущих периодов, а списание производится документом Закрытие месяца. А на что ругается?
Указываем в справочнике "РБП" счет затрат: 20, 26 или 44. В зависимости от того куда вы списываете.


Вопрос:
1С УСН 7.7. Наша организация на упрощенке. В течение месяца мы перечисляем авансовые платежи организации на общем режиме налогооблажении. В конце месяца нам выставляется счет-фактура. Как правильно отражать эту операцию в программе, чтобы увидеть ее в книге доходов и расходов.Помогите, пожалуста.
Ответ: Собственно расход регистрирует документ поступления (товара или услуги), и СФ прилагается именно к нему. Для отнесения на затраты нужны данные именно этого документа.


Вопрос:
В программе 1С Бухгалтерия 8.1 возникли проблемы с вычетом по НДС. Ситуация такая:
29.10. - аванс от покупателя 400 руб.
30.10. - реализация на 400 руб.
Выписываю счет-фактуру на аванс от 29.10. и она попадает в книгу продаж вместе с реализацией. Это вроде бы правильно.
30.10 я должна восстановить НДС с аванса, на основании счета-фактуры на аванс делаю отражение НДС к вычету, ставлю флажок "использовать как запись книги покупок", проводки не формирую. В конце месяца формирую записи книги покупок, в нем одна сумма 400 руб. При формировании самой книги покупок в нее попадают эти 400 руб. 2 раза: 1-из отражения НДС к вычету (вроде бы верно), 2 -из ранее выписанного счета-фактуры на аванс. Почему? Ведь этот документ формирует записи книги продаж?
Ответ: С начала нужно проверять, стоит ли у Вас в настройках галка «Упрощенный учет», ибо больше ни в каких случаях подобная опция не используется. Используйте стандартные регламентные процедуры – по регистрации Счетов-фактур на аванс в конце месяца. Достаточно корректно все отрабатывает Помощник по учету НДС. Он сам определяет все нюансы.