Вопрос:
В случае нескольких авансовых платежей, каким образом закрывать реализацию товаров и услуг? В документе реализация можно указать только одно платежное поручение.
Ответ: На основании документа «Реализация товаров и услуг» введите «Счет - фактуру», в котором поставьте галочку напротив реквизита «Список» и вручную введите даты и номера платежных документов на авансы. В реализации платежный документ можете не указывать.


Вопрос:
Как отразить резервирование товара в счет предстоящих поставок?
Ответ: Для этой цели в программе реализован документ "Заявка от покупателя" с видом операции "Заявка на поставку". В этом случае производится анализ предстоящих поставок по уже сделанным заказам поставщикам исходя из указанной в документе даты предполагаемой отгрузки с тем, что бы, начиная с этой даты ТМЦ, под эту заявку оказались зарезервированы. Т.е. вначале «резервируются» заказанные, но еще не поступившие ТМЦ (при их реальном поступлении они автоматически окажутся зарезервированными под данную заявку), и только ри недостатке ожидаемых поступлений производится резервирование из текущего складского остатка. При этом резервирование может производиться как на конкретном складе (если в документе указан склад), так и по фирме в целом (если склад не указан). Оформление таких заявок позволяет увеличить размер свободного складского остатка за счет предстоящих поступлений по заказам поставщикам.



Вопрос:
Один договор используется как для покупателей так и для продавцов. Как это отразить в 1С:Бухгалтерия 8?
Ответ: Теоретически можно завести у договора Вид «прочее». Но возникнут проблемы при ведении авансов. Счет учета будет единственный. Так что или создаем другой договор под продавца и ведем по нему взаиморасчеты или миримся с некоторыми ограничениями.


Вопрос:
В программе 1С: Бухгалтерия 7.7 был отчет "Остатки на складах в ценах продажи" есть ли подобный отчет в 1С: Бухгалтерия 8?
Ответ: Данного отчета в 1С:Бухгалтерии 7.7 в типовой конфигурации нет – скорее всего его дорабатывали под Вас сторонние программисты (отчет был написан под Вас). Можем предложить провести подобную доработку под 1С:Бухгалтерию 8.


Вопрос:
Почему при выгрузке платежных поручений из системы 1С Предприятие клиент банка в текстовый файл не попадает реквизит КПП плательщика хотя галочка стоит "Всегда указывать КПП получателя" в платежке же КПП пропечатывается. 1С:Предприятие 8.0 (8.0.18.2) Бухгалтерия предприятия, редакция 1.5 (1.5.22.3)
Ответ: Все-таки КПП получателя («хотя галочка стоит Всегда указывать КПП получателя») или плательщика («не попадает реквизит КПП плательщика») у Вас не указывается? Проверяли на типовом релизе 1С:Бухгалтерия 8 последней версии – данные в файле присутствуют, все работает в штатном порядке. Для того, чтобы понять, почему у Вас в старом релизе не происходит заполнение КПП необходимо проанализировать Вашу базу данных – что конкретно у Вас там происходит с обменом (база настроенная?). Или обновиться до последнего релиза конфигурации и платформы (1.6.11.7)


Вопрос:
Как сохранять счета-фактуры, чтобы отправить по электронной почте ?
Ответ: Если у получателя есть 1С, то сохраните в mxl формате, а Ваш получатель просто откроет этот файл из 1С, также вы можете сохранить печатную форму в формате xls, для открытия программой MS Excel. Сохранение осуществляется по пункту меню файл - сохранить как ... (сохранить копию как ... в 1С:Предприятие 8) - выбираем внизу формат сохранения файла.


Вопрос:
Где можно найти ответы по экзамену "1С:Профессионал" по "1С:Бухгалтерии 8.1"
Ответ: На дисках Информационно технологического сопровождения (ИТС) есть пробные экзамены, проходя или подбирая ответы к вопросам которых, можно получить (выявить) правильные ответы. Также ответы на вопросы публикуются в Комплекте вопросов к соответствующему экзамену и, конечно же, основным источником ответов является руководство по ведению учета в типовой конфигурации.


Вопрос:
Не делаются проводки в документах: Перемещение товаров, Требование Накладная - как настроить проводки&
Ответ: Проверьте, пожалуйста, правильно ли Вы указали счета учета с контрагентами и счета учета номенклатуры в соответствующих регистрах сведений. Счета учета можем заполнять следующим образом: открываете справочник контрагенты, либо номенклатура, либо номенклатурные группы – нажимаем кнопку «перейти», выбираем пункт меню «Счета учета …» нажимаем кнопку «Добавить» и редактируем счета учета для различных разделов.


Вопрос:
Следующая проблема с 1С: в программе 1С:Бухгалтерия 8 при начислении зарплаты и проведении документа "отражение зарплаты в регламентированном учете" подбирает для сотрудников один и тот же счет затрат по умолчанию. Как сделать, чтобы по разным подразделениям были разные проводки?
Ответ: В Бухгалтерии 8 есть объект - план видов расчета "основные начисления организации" найти его можно через меню Операции - Планы видов расчета - Основные начисления организации. Здесь для каждого используемого начисления Вы можете отредактировать его способ отражения в бухучете. Способ отражения в бухучете выбирается из справочника "Cпocoбы oтpaжeния зapплaты в peглaмeнтиpoвaннoм учeтe", где мы можем создавать свои элементы и изменять у них проводки по бухгалтерскому и налоговому учету. Начисления для работника устанавливаются документом "Прием на работу в организацию".


Вопрос:
Есть платежное поручение с № 00000003000,открываю 1С:Предприятие-Клиент банк,заполняю список документов которые будут выгружены в файл. Все другие платежки проходят нормально, кроме одной с № 00000003000 выделяет красным и внизу пишет, Ошибка: Номер должен оканчиваться на три цифры и не на "000". Подскажите пожалуйста как решить эту проблему.
Ответ: Эта проблема существует во всех конфигурациях 1С – не отслеживаются платежки, с номерами, кратными 1000. Ясно, что подобное иногда мешает учету в 1С. Обходной вариант – вручную вносить подобные платежки в клиент-банк, или корректировать файл выгрузки. Можем в принципе взяться за исправление, если проблема актуальна и хотите застраховаться от подобного в будущем.


Вопрос:
Как оформляется инвентаризация имеющейся в офисах компании оргтехники в 1С:Бухгалтерии 8?
Ответ: Вы имеете в виду основные средства? Для этого предназначен специальный документ «Инвентаризация ОС»

По правилам бухгалтерского учета инвентаризация основных средств обязательно проводится в следующих случаях:
• один раз в три года перед составлением годовой бухгалтерской отчетности (кроме имущества, инвентаризация которого проводилась не ранее 1 октября отчетного года)
• при передаче основных средств в аренду, выкупе, продаже
• при смене материально-ответственных лиц
• при выявлении фактов хищения, злоупотребления или порчи основных средств
• в случае стихийного бедствия, пожара или других чрезвычайных ситуаций, вызванных экстремальными условиями
• при реорганизации или ликвидации организации
Цель инвентаризации основных средств заключается в выявлении фактического наличия основных средств и проверке соответствия данных бухгалтерского учета по количеству и стоимости основных средств фактическому наличию таких объектов в количественном и стоимостном выражении и последующем отражении в учете принятия обнаруженных объектов и (или) выбытия не обнаруженных.
Инвентаризация проводится на основании приказа (постановления, распоряжения) о проведении инвентаризации (форма ИНВ-22) инвентаризационной комиссией, которая утверждается руководителем организации. Реквизиты приказа о проведении инвентаризации и состав комиссии отражается в первичных документах по инвентаризации.
Данные учета заполняются по данным информационной базы при помощи кнопки «Заполнить» в командной панели табличной части «Основные средства».
Выявленные в ходе инвентаризации объекты основных средств можно добавить в табличную часть при помощи кнопки «Добавить» в командной панели.
Для основных средств, по которым не заполнены данные учета, можно ввести фактическую стоимость.
Фактическая стоимость основных средств, числящихся в учете, считается равной учетной. Редактировать ее нельзя.
Документ «Инвентаризация ОС» в бухгалтерском и налоговом учете не отражается, однако по результатам инвентаризации возможно проведение следующих операций:
• Принятие к учету основных средств, по которым в результате инвентаризации выявлен излишек. Такие основные средства по правилам бухгалтерского учета подлежат оприходованию по текущей рыночной стоимости и отнесению на финансовые результаты организаций в качестве внереализационных доходов. Для этого необходимо использовать документ «Принятие к учету ОС» с видом операции «по результатам инвентаризации»
• Списание основных средств, по которым в результате инвентаризации выявлена недостача. Стоимость списываемых основных средств относится на виновных лиц. Если таковые не установлены либо во взыскании с них отказано судом, стоимость недостающих основных средств списывается на издержки производства и обращения. Для этого следует воспользоваться документом «Списание ОС»
• Изменение местонахождения основных средств, по которым в результате инвентаризации выявлена недостача в одном подразделении и излишек в другом. Для этого нужно использовать документ «Перемещение ОС»
Результаты инвентаризации должны быть отражены в учете и отчетности того месяца, в котором была закончена инвентаризация, а по годовой инвентаризации – в годовом бухгалтерском отчете.
Документ «Инвентаризация ОС» формирует печатные формы инвентаризационной ведомости (форма ИНВ-1) и сличительной ведомости (форма ИНВ-18).


Вопрос:
Как учесть в программе 1С:Бухгалтерия 8 задолженность по алиментам, если это возможно.
Ответ: Как такового подобного блока в программе нет. А какого рода задолженность вы имеете в виду, сотрудников перед получателями алиментов? Уточните, пожалуйста.


Вопрос:
Подскажите, пожалуйста.
1.завожу остатки на начало года (в связи с переходом на общую систему налогообложения). Вместо сч.01(10000 р.) и сч.02 (5976 р.) мне программа выдает уже остаточную стоимость сч.01 (4024 р). Как правильно ввести?
2.и как в таком случае начисляется амортизация? вручную?
Ответ: Достаточно странно, что программа Вам выдает такие данные. Правильно вводить конечно же полный остаток на счете 01 по данному ОС. Иначе амортизация, как Вы сами правильно заметили, считаться будет неправильно. Для того, чтобы понять, почему программа Вам выдает такую цифру придется ознакомиться с Вашей базой – пока информации не достаточно.


Вопрос:
Опять же про ОС и амортизацию.... (1С:8.Бухгалтерия предприятия, редакция 1.6)
Может я все же делаю что-то не так...
ввожу ввод начальных остатков ОС на 31.12.2005 (движения почти не было потому решила взять период, с которого началась классика)...
ОС->ввела основные сведения->дальше БУ и НУ... вот здесь начинаются проблемы...
просят ввести документ принятия к учету... принят к учету и введен в эксплуатация 06.12.2002 года...
Подскажите, может мне все заново ввести, но тогда с чего начинать... вводить с 2002 года как-то желания нет... Спасибо огромное...
Ответ: В последней версии программы 1С:Бухгалтерия 8 версия 1.6.11.7 нет запроса подобного первичного документа. Фактически ввод остатков почти полностью повторяет документ по принятию ОС к учету (иного и быть не может), чтобы далее полноценно вести учет. В прошлых версиях возможно программа и в самом деле требовала заведения особого документа.



Вопрос:
Из 1С:Торговля и Склад 7.7 расходники на товар не выгружаются в 1С:Бухгалтерию 8.
Ответ: Причин проблемы может быть несколько. Период выгрузки правильно выбираете, ошибку 1С не показывает никакую при выгрузке в окне сообщений, может отбором данных активно пользуетесь или свои правила обмена добавили, а старые подкорректировали? Раньше выгружались? Полагаю, что надо смотреть по Вашей информационной базе.


Вопрос:
Ведем учет в 1с предприятие бухгалтерия 8 . Купили 1с предприятие управление торговлей 10.3 как сделать обмен данными из бухгалтерии в управление торговлей? Или вводить вручную?
Ответ: Ни в коем случае не вручную. Фирма 1С разработала замечательный обмен между этими программами, причем постоянно его дорабатывает и совершенствует. Сейчас активно продвигается идея о двустороннем обмене данными, где можно выбирать, где заводятся документе по оплате, где заводятся контрагенты и товары и куда выгружаются. Обновите программы до последнего релиза. Для обмена воспользуйтесь настройкой в УТ 8 Пункт меню Сервис – Обмен данными с «1С:Бухгалтерия 8» - Настроить обмен данными с «1С:Бухгалтерия 8». Не разберетесь – обращайтесь, подобные операции лучше проводить под чутким оком специалиста.


Вопрос:
Как правильно оформить командировку, где находятся приказы по командировке
Ответ: Расчет с персоналом обычно ведется в программе класса 1С:Зарплата и управление персоналом 8. 1С:Бухгалтерия 8 для этого не предназначена и соответствующих приказов в ней нет.


Вопрос:
Как сделать, чтобы в книгу покупок не попадали записи по НДС?
Ответ: В табличной части "Вычет НДС по приобретенным ценностям" документа "Формирование записей книги покупок" удалите строчку с необходимой записью.


Вопрос:
Подскажите пожалуйста, при формировании поступления материалов, у меня неправильно формируются бухгалтерские проводки. Д10К60, Д19К60 - это правильно, а Д60К68 - я считаю что неправильно. Скажите как исправить эту ошибку.
Ответ: Проводка у Вас скорее всего Д60 К68.02 с содержанием Начислен НДС в качестве налогового агента

Статья 310. Особенности исчисления и уплаты налога с доходов, полученных иностранной организацией от источников в Российской Федерации, удерживаемого налоговым агентом

1. Налог с доходов, полученных иностранной организацией от источников в Российской Федерации, исчисляется и удерживается российской организацией или иностранной организацией, осуществляющей деятельность в Российской Федерации через постоянное представительство, выплачивающими доход иностранной организации при каждой выплате доходов, указанных в пункте 1 статьи 309 настоящего Кодекса за исключением случаев, предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи, в валюте выплаты дохода.

Сумма налога, удержанного с доходов иностранных организаций в соответствии с настоящим пунктом, перечисляется налоговым агентом в федеральный бюджет одновременно с выплатой дохода либо в валюте выплаты этого дохода, либо в валюте Российской Федерации по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации на дату перечисления налога.

Проверьте внимательно, действительно ли Вы являетесь налоговым агентом для данного контрагента и подкорректируйте в договоре с контрагентом следующие настройки (в карточке договора), указанного в этом документе: галка «Opгaнизaция выcтупaeт в кaчecтвe нaлoгoвoгo aгeнтa пo уплaтe HДC» и поле «Bид aгeнтcкoгo дoгoвopa». У Вас скорее всего стоит эта галка и в качестве вида договора указано «Нерезидент».


Вопрос:
Мы начисляем НДС как налоговые агенты с суммы, перечисленной нерезиденту. Сумма НДС должна "встать" как в книге покупок, так и в книге продаж. В договоре с нерезидентом мы указали признак "налоговый агент" (для НДС). Какими документами и в какой последовательности следует отразить начисление НДС в качестве налогового агента и дальнейшее отражение вычета в книге покупок.
Ответ: 1.В договоре вы должны указать вид "С поставщиком", галочка "Организация выступает в качестве налогового агента по уплате НДС" и выбираете вид агентского договора "Аренда" или "Нерезидент".
2. Потом при оформлении соответствующего документа , например в "Поступление товаров и услуг" - распечатываете с/ф.
3. Документ "Формирование записей книги продаж" -заполнить - закладка "НДС начислен к уплате" - отобразиться ваш с/фактура
5. Платите налог.
4. Оформляете документ "Регистрация оплаты НДС в бюджет" с указанием платежного документа.
5. Документ "Формирование записей книги покупок"- заполнить - отобразиться ваш с/ф как налогового агента.



Вопрос:
Закрываю месяц... и как уже у кого-то писалось выше... способ отражения общехозяйственных расходов для статьи затрат... Что с этим делают? Какой выбрать способ?
Ответ: Данный вопрос к сожалению не так прост, как кажется, и решать его надо с консультантом по ведению бухгалтерского учета исходя из Вашей учетной политики. Также можем пригласить Вас в наш центр сертифицированного обучения для прохождения тренинга.


Вопрос:
У нас в организации следующая ситуация: Работница беременная, ее уже отправили в отпуск. Существует листок нетрудоспособности. Необходимо начислить пособие по беременности и родам, но она не замужем. Официальная з/п 16000 руб. Работает с 01.05.2008-21.11.2008. Помогите пожалуйста правильно рассчитать пособие по беременности и родам, и каким документом эту операцию оформить в 1С:Бухгалтерия 8.
Ответ: К сожалению подобные операции в Бухгалтерии не делаются – для расчетов предназначены программы класса 1С:Зарплата и управление персоналом 8. В 1С:Бухгалтерия 8 подобные вопросы решаются ручным расчетом или вводом ручных операций.


Вопрос:
Как выгрузить несколько отчетов на дискету для сдачи в налоговую?
Ответ: Открыв форму «Регламентированная и финансовая отчетность» нажмите кнопку F12 для вызова команды «Групповой режим работы со списком отчетов», отметьте галочкми отчеты, предназначенные для выгрузки, нажмите кнопку «Выгрузка - Выгрузить»


Вопрос:
Работник полгода не уплачивал алименты, до того, как поступить к нам на работу. пришел исполнительный лист на удержание из з/п задолженности по алиментам. Можно ли эту задолженность по исполнительному листу отразить в программе?
Ответ: Отразится ли такая задолженность на ваших счетах? Если да – заводите проводки духгалтерской справкой. Специального документа, предназначенного для ведения данных операций в Бухгалтерии не предусмотрено?


Вопрос:
С чем может быть связано сообщение: "Не списано ... ед. по номенклатуре ...так как в налоговом учете остатки не найдены", при попытке провести реализацию? Реализация соответственно не проводится. Поступление (из переработки в данном случае) проведено. Сообщение появляется по разным номенклатурным единицам, закономерности не улавливаю, другая реализация проводится. Справочник номенклатуры заполнен по аналогии позиций. В оборотно-сальдовой ведомости в БУ поступление отражается.
Ответ: 1. Не введены начальные остатки по партиям товаров.
2. Реализация по дате и времени предшествует поступлению товаров.
3. Перепровести ближайшие поступления и реализации.

Проще все в 8.1 Бухгалтерия Предприятие это сделать с помощью отчета по субконто Номенклатура = искомый товар. А также убедитесь, что в документе поступления стоит галка «отразить в налог. учете»


Вопрос:
При закрытии месяца не закрывается 91 счет (расходы - комиссия банка, оформленные мемориальным ордером). В чем возможная причина?
Ответ: Каким документом Вы оформляете данную операцию? Документа Мемориальный ордер в программе не существует. В любом случае – проблемы такого рода чаще всего возникают при незаполненном субконто у проводки, которая и делает движения по счету 91.


Вопрос:
Предприятие работает по УСН доходы минус расходы.(Данные, которые должны выводиться в книге все введены). Необходимо вывести книгу доходов и расходов за год. Книга формируется не полностью, первый столбец: приход все фиксируется, а вот второй столбец расходы не прописываются. Какие настройки для этого необходимо сделать, может дело в этом? Как сделать проверку?
Ответ: Для корректного формирования «Книги учета доходов и расходов индивидуального предпринимателя» важно в форме «Настройка параметров учета» (меню «Предприятия – Настройка параметров учета») на закладке «Аналитический учет МПЗ» установить флажок «Вести партионный учет». На закладке «Аналитический учет расчетов с контрагентами» необходимо установить флажок «Вести расчеты по документам».


Вопрос:
Еще раз все перепроверила. Начальные остатки по позициям номенклатуры вводятся началом месяца и полностью закрывают потребность реализации этого месяца. Сообщение по отсутствию в НУ остатков выдается по отдельным позициям, другая реализация проводится нормально. При этом в БУ остатки по этой номенклатуре на дату отгрузки имеются в достаточном количестве.

Подскажите, пожалуйста, как в 1С:Предприятие 8.1 я могу контролировать остатки налогового учета. У меня почему то ни один регистр НУ не заполняется с начала года ( т.е. при создании, например, оборотно-сальдовой ведомости по НУ сама таблица оказывается пуста). Галочки "отражать в НУ" стоят. Для Вашей информации: учет ведется по индивидуальному предпринимателю на ОСНО (настройка на учет по партиям поступления и по документам расчета).
Ответ: Посмотрите, пожалуйста, что у Вас стоит в счете учета данной номенклатурной позиции по налоговому учету. В карточке номенклатуры закладка Счета Учета.
Из описания:
В регистре сведений "Счета учета номенклатуры" задается список счетов учета номенклатуры (товаров, материалов, продукции, услуг и т.д.), подставляемых по умолчанию в документы конфигурации. Каждая запись регистра содержит сведения о счетах бухгалтерского и налогового учета материально – производственных запасов, используемых в различных хозяйственных операциях: при поступлении, реализации, передаче МПЗ и т.д.
Счета учета можно указать для каждой номенклатурной позиции или группы номенклатуры, для каждого склада или типа склада.
Для всех групп справочника "Номенклатура", автоматически создаваемых при первом запуске программы ("Товары", "Материалы", "Полуфабрикаты" и др.), в регистр счетов учета номенклатуры вносятся соответствующие записи. Это позволяет начать работу сразу, без предварительной настройки счетов. Внести изменения в настройку счетов по умолчанию можно позднее.
Кроме того, в регистре автоматически создается одна запись, которая не привязана ни к одной группе номенклатуры. Эта запись будет использоваться для автоматической подстановки счетов учета номенклатуры в документы в случае, если пользователь создаст в справочнике "Номенклатура" новые группы, но не создаст для них записи в регистре счетов учета номенклатуры. Настройки этой записи соответствуют группе номенклатуры "Товары".
Для разных организаций, учет хозяйственной деятельности которых ведется в одной информационной базе, по одной той же номенклатурной единице можно указать разные счета учета. Это возможно в ситуации, когда, например, одна организация производит продукцию, вторая организация закупает и реализует произведенную продукцию как товар, а третья – использует в производстве в качестве материала. В регистре сведений "Счета учета номенклатуры" можно создать настройки для таких позиций номенклатуры, указав для каждой организации соответствующие счета бухгалтерского и налогового учета МПЗ.
Если ничего там нет – необходимо отредактировать данные и разбираться дальше, что же творится при проведении документов по данной номенклатуре. Вводите ли вы остатки по налоговому учету по данной номенклатуре?