Вопрос:
Как в программе “Бухгалтерия 8.0” начислить и выплатить аванс?
Ответ: В данной конфигурации не предусмотрены автоматическое заполнение и расчет сумм аванса. Для выплаты аванса следует заполнить и провести документ «зарплата к выплате», где ВРУЧНУЮ устанавливаются суммы аванса (начисление аванса делать не нужно, сразу – «выплата»). Потом в конце месяца мы делаем начисление всей зарплаты и еще один документ по выплате зарплаты, где программа сама считает зарплату к выплате (с учетом ранее выданного аванса ).


Вопрос:
Какие проводки делаются при реализации услуг в Бухгалтерии 8?
Ответ: Отражение операции реализации услуг в Бухгалтерии 8 может осуществляться
документом «Реализация товаров и услуг», либо документом «Акт об
оказании производственных услуг».

Документ «Реализация товаров и услуг» формирует следующие проводки:

Отражение выручки от продажи
Дебет – 62.01 Кредит – 90.01

Начислен НДС
Дебет – 90.03 Кредит – 68.02

Списана себестоимость проданных услуг
Дебет – 90.02 Кредит – 41, 43, 45

Документ «Акт об оказании производственных услуг» формирует следующие
проводки:

Отражение выручки от продажи
Дебет – 62.01 Кредит – 90.01

Начислен НДС
Дебет – 90.03 Кредит – 68.02

Списана себестоимость проданных услуг
Дебет – 90.02 Кредит – 20.01


Вопрос:
Как выгрузить данные из Бухгалтерия предприятия 8 для загрузки в Зарплату и кадры 7.7?
Ответ: Загрузка плана счетов происходит следующим образом: Из 1С:Бухгалтерия через меню Сервис ---> Обмен данными ---> Универсальный обмен данными XML с помощью правил Ac8_Prb2 из каталога ExtForms 1С:Зарплата и Кадры выгружаем план счетов в заранее созданный файл. Далее в 1С:Зарплата и Кадры необходимо прописать в Сервис---> Настройки программу бухучета 1С:Бухгалтерия ред. 1,6. В 1С:Зарплата и кадры для загрузки созданного файла необходимо пользоваться загрузкой данных, расположенной в меню: Сервис --> Обмен данными с 1С:Бухгалтерией 8 --> Загрузка данных из 1С:Бухгалтерия 8.
Затем необходимо внести соответствующие изменения в шаблоны проводок: в Сервис - Настройки исправить проводку по умолчанию; изменить проводки по подразделениям; шаблоны проводок по видам расчетов шаблоны проводок в справочнике сотрудников. Проконтролировать правильность измененных проводок лучше всего формированием Свода проводок за текущий месяц.
После делаем выгрузку из Зарплата и Кадры в Бухгалтерия 8 (Сервис --> Обмен данными с 1С:Бухгалтерией 8 --> Выгрузка проводок в 1С:Бухгалтерия 8) и загружаем в Бухгалтерию 8 через Универсальный обмен данными XML.



Вопрос:
Как происходит заполнение авансов по ЕСН по внешним данным из 1С:Зарплата и Кадры 7.7 в 1С:Бухгалтерия 8?
Ответ: Для заполнения авансов по ЕСН по внешним данным из 1С: Зарплата и Кадры 7.7 в 1С:Бухгалтерия 8 необходимо в программе Зарплата и Кадры 7.7 в качестве бухгалтерской программы, в которую будут передаваться сведения о результатах расчета указать 1С:Бухгалтерия 8 (Сервис – Настройка – Закладка «Зарплата и Бухучет» – Реквизит «Программа бухучета», либо через стартовый помощник ), в обработке «Расчет Авансовых платежей ЕСН» установить необходимый расчетный период (1 квартал, полугодие, 9 месяцев, год), нажать кнопку «Выполнить» для формирования налоговой отчетности по ЕСН и взносам на обязательное пенсионное страхование в ПФР.
Затем выгружаем все собираемые данные в файлы, которые будут использованы в комплекте регламентированной отчетности поставляемой в составе 1С:Бухгалтерия 8 для заполнения этих форм - нажмите кнопку "Выгрузить", укажите каталог размещения файлов обмена. В программе Бухгалтерия 8 в комплекте регламентированной отчетности (Отчеты - Регламентированные отчеты) на закладке Журнал отчетов добавьте отчет «Авансы по ЕСН», установите период, за который вы формируете отчет (необходимо следить за тем, чтобы данные из XML файла подходили для текущего отчета, а также совпадал период отчета и загружаемых данных).
В форме отчета поставьте флажок «Внешние данные», нажмите на кнопку "Заполнить" укажите тот каталог, куда ранее были сохранены файлы обмена. В результате форма соответствующего листа регламентированной отчетности заполнится по данным, выгруженным из конфигурации Зарплата + Кадры, а недостающая информация о данных бухучета налогов заполняется по данным "бухгалтерской" конфигурации.


Вопрос:
1. При выгрузке Отчета о розничных продажах из УТ в Бухгалтерию сведения о платежных картах и кредитах в закладку "Платежные карты и банковские кредиты" не попадают.
2. Выгрузку из УТ в бухгалтерию выполняем вручную. (При автоматической выгрузке удваивается номенклатура и контрагенты). Когда будет доработан автоматический обмен?
Ответ: Ваша ситуация была смоделирована в типовой конфигурации 1С:Управление Торговлей 8 и 1С:Бухгалтерия 8. При автоматическом обмене, документы "Отчет о розничных продажах" перенеслись в Бухгалтерию со сведениями о платежных картах и кредитах. Удваивание наменклатуры и контрагентов не произошло. Для более детальной информации нам необходимо провести анализ вашей базы.
Чаще всего задваивание происходит при создании, например, контрагентов в Базе бухгалтерии - тогда, программа и пытается при обмене создать записи контрагентов еще раз, т.к. не находит контрагентов с таким же кодом (или наименованием), как в Управлении Торговлей. - решается либо унификацией бизнес-процессов (т.е. договариваемся, что контрагентов заводим только в УТ), либо синхронизацией контрагентов по наименованим.


Вопрос:
Где посмотреть ставки ЕСН в 1С:Бухгалтерия 8?
Ответ: Ставки ЕСН в 1С:Бухгалтерия 8 можно посмотреть в меню "Зарплата - Учет НДФЛ и ЕСН - Сведения о ставках ЕСН и ПФР".


Вопрос:
Как оформить правильно удержание алиментов в 1С:Бухгалтерия 8?
Ответ: Для удержания алиментовнеобходимо ввести новый вид начисления "Алименты" в список начислений организации: меню "Зарплата" - "Начисления организации". Заполнение полей удержания:
§ "Отражение в бухучете" - значением "Не отражать в бухучете"
§ "НДФЛ" - не заполнять
§ "ЕСН" - "Не является объектом налогообложения"
§ "ФСС (страхов, несч. случаев)" - Не облагается
§ "Вид начисления по ст.255 НК" - не заполнять
§ "Может относиться к видам деятельности, облагаемым ЕНВД" - флажок сброшен
После автозаполнения документа "Начисление зарплаты" (меню "Зарплата" - "Начисление зарплаты работникам организаций") добавить строки с алиментами. ( Начисление - Алименты; Код дохода НДФЛ, код вычета и сумму вычета не заполнять). Чтобы сумма была удержана из зарплаты, она обязательно должна быть с минусом. В расчетной отчетности (в т.ч. расчетном листке данного сотрудника) сумма отобразится в графе начислений с минусом. Осталось зарегистрировать удержание алиментов проводками. Для этого нужно оформить ручную операцию: меню "Операции"- "Операции, введенные вручную". Бухгалтерский учет: Д70 К76. Закладка налоговый учет остается незаполненной, так как начисление алиментов не отражается в налоговом учете.


Вопрос:
В 1С:Бухгалтерия 8.1 каким документом проводить оплату по пластиковым картам?
Ответ: Поступление денежных средств от продаж с оплатой платежными картами отражается документами "Платежное поручение входящее" с видом операции "Поступление от продаж по платежным картам и банковским кредитам". Дополнительно на закладке "Учет услуг банка" указывается информация о комиссии банка. При проведении документа формируются соответствующие проводки.
В случае, если перечисление денежных средств оформлено без выписки платежного поручения, например, мемориальным ордером, вместо документа "Платежное поручение входящее" следует использовать документ "Платежный ордер на поступление денежных средств" с тем же видом операции.


Вопрос:
Как правильно произвести учет спецодежды от момента выдачи сотруднику, до списания на виновных лиц не возвращенной спецодежды?
Ответ: Мы делаем так:
1 списание материалов из эксплуатации,(Этот документ начисляет амортизацию по спецодежде(СО) за тек месяц, а остаточную стоимость СО списывает на 91.02-10.11.1) (Это в том случае, если спецодежда у работника в пользовании, если ему она положена по нормам)
2 Через операции вручную делаем реализацию:
1)73.02-62.01,
2)62.01-91.01
3)91.03-68.02
4)70-73.02
А если сотруднику эта спецодежда не положена, то мы сразу делаем через реализацию, т.е. просто продаем своему работнику, облагая НДС, ну, как обычно.



Вопрос:
Как отразить модернизацию основных средств в 1С:Бухгалтерия 8?
Ответ: Советуем почитать подробное описание данного вопроса на следующем интернет ресурсе:
Для просмотра ссылки необходимо зарегистрироваться (и подтвердить адрес электронной почты)


Вопрос:
Как прописать в счетах фактурах выданных Уполномоченных лиц на подпись?
Ответ: Фамилии руководителя организации и главного бухгалтера прописываются в счет фактуру из регистра сведений "Ответственные лица организации" (Предприятие - Ответственные лица организации). Для изменения уполномоченого лица необходимо внести изменения в соответствующий регистр.


Вопрос:
Как оформить передачау материалов на другой склад в 1С:Бухгалтерия 8.1?
Ответ: Для перемещения номенклатурных позиций между складами предназначен документ "Перемещение товаров" (меню "Склад - Перемещение товаров").


Вопрос:
Opгaнизaция пpиoбpeтaeт для cвoиx кoмaндиpoвaнныx coтpyдникoв aвиaбилeты или железнодорожные билеты. Кaк пpaвильнo opгaнизoвaть в пpoгpaммe yчeт иx пpиoбpeтeния и cпиcaния?
Ответ: Пocтyплeниe дeнeжныx дoкyмeнтoв нa cчeт 50.03 peкoмeндyeтcя oтpaжaть дoкyмeнтoм "Пocтyплeниe тoвapoв и ycлyг" нa зaклaдкe "Уcлyги".
Oпepaция вoзвpaтa и выдaчи дeнeжныx дoкyмeнтoв в кoнфигypaции нe aвтoмaтизиpoвaнa, для ee oтpaжeния peкoмeндyeтcя иcпoльзoвaть дoкyмeнты pyчнoгo yчeтa ("Oпepaция", "Кoppeктиpoвкa зaпиceй peгиcтpoв нaкoплeния").


Вопрос:
Кaк cфopмиpoвaть "Peecтp нaчиcлeнныx нaлoгoв c ФOT"? Taкoй oтчeт был в кoнфигypaции "Бyxгaлтepcкий yчeт" вepcии 7.7, где найти такой отчет в "Бyxгaлтepия пpeдпpиятия"?
Ответ: Oтдeльнoгo "Peecтpa нaчиcлeнныx нaлoгoв c ФOT" в кoнфигypaции нeт. Pacxoды пo oплaтe тpyдa oтpaжaются в Peгиcтpе yчeтa pacxoдoв пo oплaтe тpyдa.
Pacxoды пo выплaтe нaлoгoв и cбopoв c фoндa oплaты тpyдa можно увидеть в:
- Peгиcтpe yчeтa пpямыx pacxoдoв пpoизвoдcтвa (в cлyчae, ecли эти pacxoды пpизнaны пpямыми);
- Peгиcтpe yчeтa пpoчиx pacxoдoв тeкyщeгo пepиoдa (в cлyчae, ecли эти pacxoды пpизнaны кocвeнными).


Вопрос:
При принятии к учету ОС в декабре 2007 года первоначальная стоимость ОС везде забита 650 тыс.руб. (фактически должна быть 660). Ошибка обнаружена в июле 2008 года. Как правильно внести исправления, чтобы корректно считалась амjртизация по измененной стоимости?
Ответ: Ручной операцией доначислить на 01 счет сооветственно сумму первоначальной стоимости и на 02 счет сумму недоначсиленной амортизации а вот в корреспонденции с каким счетом - это вопрос к вам, эти 10 000 - откуда нашлись?



Вопрос:
Не проводится документ "Акт об оказании производственных услуг".
Ответ: Не заполнены все обязательные поля.


Вопрос:
При вводе начальных остатков был ввден аванс в валюте. НДС с аванса не пересчитался в рубли и появилась на вспомогательном счете "0" сумма, равная разнице между рублевым эквивалентом и валютной суммой НДС. Почему? Как это исправить?
Ответ: Воспользуйтесь документом "Ввод начальных остатков НДС".


Вопрос:
Не проводится документ "ПринятиеКУчетуОС" и "Закрытие месяца"(Начисление амортизации ОС). Релиз 1.6.10.6
Ответ: Скорее всего это ошибка в конфигурации:

1. Откройте конфигуратор.
2. Сделайте архивную копию базы
3. Откройте конфигурацию: Конфигурация->Открыть конфигурацию
4. Откройте дерево документов
5. Найдите документ “ПринятиеКУчетуОС”
6. Щелкните но нему правой кнопкой мыши и в открывшемся меню, выберите пункт “Открыть модуль объекта”
7. Найдите строчку “Процедура ПроверитьПринятиеКУчетуВДругихОрганизациях(…”
Она примерно внизу экрана.
8. В ней найдите строчку №506 и поставьте “//” в начале строк 506 и 507, а также 527 и 528.
9. Сохраните конфигурацию, нажав на значок дискеты
10. Обновите базу данных, нажав клавишу F7.



Вопрос:
В книгу покупок попадают не все счета-фактуры.
Ответ: После перезаполнения и перепроведения документа "Формирование записей книги покупок" все счета -фактуры появились.


Вопрос:
После обновления в регламентированных отчетах не сохраняется и не отображается ведомость 4-ФСС.
Ответ: Необходимо в отчете убрать галочку ИФНС.