Вопрос:
Нужно в программе найти акт приема-передачи мат. ценностей. Поступает материал, его надо передать в переработку другому контрагенту.
Ответ: Данная функция не реализована, для решения этого вопроса требуется дополнительная доработка


Вопрос:
Сделан акт формы ввода в эксплуатацию ОС 1, программа не делает проводку дебет 68.2 - кредит 19.1, что нужно чтобы эта проводка прошла?
Ответ: Ввести с/ф полученный на основании Поступления ОС, сделать запись книги покупок после всех проделанных операций проводка дебет 68.2-кредит 19.1 появляется. (Внимательно заполнить Акт ввода в эксплуатацию ОС)


Вопрос:
По выписке банка остаток на конец дня не переноситься на начало следующего дня (остатки не совпадают).
Ответ: Проблема в проводке с 51 на 51 счет. Правильно сначала делать проводку со счета 51 на счет 57 - переводы в пути. А затем со счета 57 на 51 счет.


Вопрос:
В базе по некоторым счетам остатки на конец периода не совпадают с остатками на начало следующего периода.
Ответ: Запустить тестирования и исправления ИБ через конфигуратор - пункт меню администрирование, затем Тестирование ИБ.


Вопрос:
В печатной форме счет-фактуры указано Грузоотправитель "Он же" требуется чтобы печаталось наименование и адрес организации
Ответ: Выбрать из списка печатных форм - "Счет фактура с выбором грузоотправителя и грузополучателя"


Вопрос:
2 операции отгрузки не попадают в оборотно-сальдовую ведомость - не делаются проводки по 41 счету.
Ответ: Данного товара не было на складе, соответственно не было и себестоимости. Поэтому проводка не делалась по данным документам!


Вопрос:
Не выгружается отчет по НДС за прошлые кварталы.
Ответ: Задать новый "вариант" заполнения-сохранения формы при сохранении и заполнить заново формы регламентированной отчетности.


Вопрос:
Проблемы со штрих кодами в регламентированной отчетности, нужен двухмерный код.
Ответ: Установить системный шрифт Windows eang000.ttf с диска ИТС или из поставки конфигурации или отчетности.


Вопрос:
В НДФЛ не пишется код ОКАТО
Ответ: Справочники - Налоги - Поставить в НДФЛ КОД ОКАТО


Вопрос:
1.Выплата и взносы по зарплате не отражаются в книге учета доходов-расходов.
2.Не отражается амортизация в книге учета доходов-расходов.
3.При выплате зарплаты через документ "выписка" нет возможности выбрать 70 счет.
4.Выдача под авансовый отчет...?
5.Основные средства:поступление,ввод в эксплуатацию-как правильно?
Ответ: 1) Прооверить константы (историю) перепровести документы смотреть в Разделе 1.
2) В Разделе 2 проконтролировать что отображается первоначальная и остаточная стоимость объекта ОС, если да, то все с порядке
3) При выборе счета 70 отключить галочку "Отображать только корректные проводки" на вопрос "Добавить данную проводку в список корректных?" ответить - Да. Далее все будет.
4) В справочник контрагентов добавить сотрудника, которому выдаются под отчет деньги.
5) Объект ОС внести в справочник "Основные средства" и в справочник "Объекты внеоборотных активов" после этого можно оформлять документ "Поступление ОС". При вводе документа "Ввод в эксплуатацию ОС" в шапке док. выбрать созданныый Объект внеоборотных активов, а в табличной части ОС


Вопрос:
Не получается то, что на 10 счете (материалы) перевести на 41 счет (готовые изделия).
Ответ: Делаем производство ручными операциями. С использ счетов 20, 43, 41, 10 и проч. В программе соответствующих документов нет - только придумываем проводки и делаем их Бухгалтерской Справкой.


Вопрос:
Не считаются налоги с ФОТ при закрытии месяца.
Ответ: налоги с ФОТ появляются в закрытии месяца когда константа УчетЗарплатыВоВнешнейПрограмме стоит в значении НЕТ


Вопрос:
1.В "регистре прямых расходов на производство",расходы будущих периодов попали в прямые расходы.Должны быть на косвенных?
2.Не формируется "регистр расходов по амортизацонной премии". Попадает в прямые расходы.
Ответ: 1.В справочнике Расходы будущих периодов у 2 элементов в налоговом учете был выбран вид расхода -"Другие расходы, включаемые в состав прямых расходов", а необходимо было - "Другие расходы, включаемые в состав косвенных расх"
2. В константе ВариантУчетаРасходовПоАмортизационнойПремии необходимо - в составе косвенных расходов - история значений была определена на март 2008 - исправили дату


Вопрос:
1. Как сформировать регламентированную отчетность по Бух. балансу форма 2, с установленным значением формы сдачи.
Ответ: 1. На закладке "Настройка" установить галочку "выбор формы сдачи отчетности" затем снова сохранить и выгрузить в файл текущую форму.


Вопрос:
При проведении документа "услуги сторонних организаций", если в графе "для целей налогооблажения" выбран пункт "расходы принимаются", возникает ошибка "Для счета 19.2 вид субконто ВидыРасчетовСПоставщиками неопределен"
Ответ: В плане счетов добавили счёт 19.2 , установили субконто 1 - виды расчетов с поставщиками.


Вопрос:
1.Как сформировать выгрузку данных отчетов по ЕСН (декларация, авансы)
2. При сохранении данных отчета выдается сообщение "Не задан вариант сохранения отчета"
Ответ: 1. Войти в меню Регламентированные отчеты-Выгрузка данных отчетности формат 3.00-Установить галочку на нужном отчете нажать кнопку выгрузить
2. Войти в титульный лист отчета, и выполнить его сохранение, особое внимание обратить на совпадение периодов сохраненного титульного листа и сохраняемого раздела (период отчета везде квартал)


Вопрос:
Не запускается база по бухгалтерии.
Ответ: Не установлена компонента Бухгалтерский учет.


Вопрос:
как выгружать регламентированную отчетность по ЕСН из Зарплаты и Кадры 7.7 в Бухгалтерию 7.7 версия 4.5
Ответ: В обработке Расчет Авансовых платежей ЕСН в программе Зарплата и Кадры 7.7 нажать кнопку "Выгрузить", затем выбрать каталог для выгрузки файлов и нажать кнопку "Выбрать", поле этого все отчеты по ЕСН сохранятся в выбранный каталог.
В программе Бухгалтерия 7.7 выбрать:
Отчеты - Регламентированные - Налоговая отчетность - например Декларация по ЕСН - раздел 2 (расчет налога). Ставим галку "Заполняется по внешним данным", нажимаем кнопку "Заполнить" - "по данным другой типовой конфигурации" - выбираем каталог, в который сохраняли файлы из программы Зарплата и Кадры 7.7 и нажимаем кнопку "Открыть" - данные загрузятся в форму


Вопрос:
Не открываются некоторые регламентированные отчёты.
Ответ: Установлена старая платформа (7.70.025).
Переустановить платформу.


Вопрос:
Не заполняется КПП в налоговой декларации по налогу на прибыль.
Ответ: Откорректировать данные в Сервис - параметры организации - возможно слеш "" между ИНН и КПП установлен не в ту сторону (Например "/") или внести вручную изменения в печатную форму на титульном листе.


Вопрос:
Не загружаются файлы выгруженные из Зарплаты и Кадры 7.7 в Контур Экстерн.
Ответ: Необходимо выгрузить файлы *.prb из программы и загрузить в регламентированную отчетность в Бухгалтерию 7.7, затем из Бухгалтерии выгрузить в Контур Экстерн через регламентную отчетность - обмен данными в электронном виде в формате версии 3.00.


Вопрос:
Бухгалтерия 4.5. Релиз 7.70.485. Регламентированная отчетность за 2 кв. 2008г.
Делаю отчет "Авансы по земельному налогу" за 1 полугодия 2008 года. На 2 листе коэф. к2 = 0,5. Гл. бух. говорит, что это неправильно. Должен быть равен 1. Как это исправить?
Ответ: Коэффициент к2 определяется как отношение числа полных месяцев, в течение которых данный земельный участок находился в собственности (постоянном (бессрочном) пользовании, пожизненном наследуемом владении) налогоплательщика, указанных по строке с кодом 210, к числу календарных месяцев в отчетном периоде.
П000020022000 = П000020021000 / Число Календарных месяце в отчетном периоде);