Вопрос:
Как производится начисление больничного листа в данной программе?
Ответ: В бухгалтерии 77 расчет больничного не автоматизирован, поэтому рассчитывать суммы придется вне программы.
Для отражения начислений по больничному листу в учете используется следующий способ:
В справочнике «Виды расчетов» создается элемент «Оплата б\л».
Далее вводится документ «Начисление зарплаты», в котором выбирается этот вид расчета. Если нужно различное отражение части больничного за счет ФСС и работодателя, вводится два документа «Начисление зарплаты», в каждом из которых указывается соответствующая проводка.


Вопрос:
Здравствуйте! Помогите пожалуйста! Предприятие зарегистрировано в августе 2009. В 3 квартале дохода (реализации) еще нет. Я начислила зарплату и налоги с ФОТ директору, все это попадает на 26 счет. Налоговую декларацию по прибыли мне велено сдать нулевую. В бухгалтерской справке я делаю проводки Дт 97 Кт 26, затем в течении следующего квартала тремя равными долями будет списание с Кт 97 в Дт 90.2.1. В этой же бух.справке на закладке "Налоговый учет" формирую проводки Дт Н04.09 Кт Н07.04.1. Почему в Налоговой декларации Приложение №2 к Листу 02 в строке 040 все равно стоит цифра из 26 счета? Что мне надо сделать чтобы налоговая декларация была нулевой?
Ответ: Строка 040 – это дебетовый оборот за период отчета Н07.04.1 минус дебетовый оборот Н07.04.1 по виду расходов «не принимаемые» минус обороты между Н07.04.1 и Н04.02 (сумма убытка от реализации аморт. имущества).
Сделать нулевую прибыль можно либо очистив ячейку вручную, либо убрав обороты, из которых складывается значение ячейки.



Вопрос:
По банку вернулась сумма выплаченной зарплаты по выписке делаю проводку Дт51Кт70 1000, в последствии программа считает ее начислением зарплаты и удерживает с нее все налоги Как быть?
Ответ: В бухгалтерии 77 документ «выплата зарплаты» с порядком через банк делает проводку Дт70 Кт76.ЗП. Документ «Выписка», которым отражается перечисление денег со счета организации на зарплатный счет, делает проводку Дт76.ЗПКт 51.
Тогда, если платежка вернулась, можно сделать обратную выписку Дт51 Кт 76.ЗП и отменить проведение документа «Выплата зарплаты», чтобы отразить, что физлицу деньги не были перечислены.


Вопрос:
При попытке закрыть месяц в УСН 7.7 выдается ошибка "БухИтЗП.ВыполнитьЗапрос(Нач,ТекущийДокумент(),"75.2","68.1",,,3);
{Документ.ЗакрытиеМесяца.Модуль Документа(2887)}: Неправильно задан период!"
Ответ: Не видя базу, единственное, чем можем помочь, это посмотреть на сайте 1С среди опубликованных ошибок, если укажите релиз конфигурации.
Это может быть программная ошибка релиза, это также может быть связано с какой-то настройкой/допиской/изменением Вашей базы в конфигураторе. Нужно смотреть на месте.



Вопрос:
Как убрать у пользователя доступ к журналу регистрации (вообще чтоб туда не заходил и ничего там не мог поменять)? меню "сервис" не убирается!
Ответ: В конфигураторе меню администрирование – настройка журнала регистрации – установить пароль просмотра журнала.


Вопрос:
Подскажите пожалуйста, у меня при формировании отчетов программа выдает, что надо выполнить расчет итогов в режиме "Операции"-Управление бухгалтерскими итогами. Я провожу, но отчетность не формируется, опять выдается это сообщение .Подскажите ,что делать.
Ответ: Нужно установить расчет Бухгалтерских итогов по 1 кв. 2010 и рассчитать итоги за 4 квартал. При формировании отчетов на дату из четвертого квартала (например, сегодняшнюю) программа обращается к итогам на эту дату и, если они не рассчитаны, а рассчитаны только по 4 кв, то есть за 3 кв, будет ошибка. Управление итогами осуществляется в монопольном режиме.


Вопрос:
Сотрудник 1949 года рождения, при принятии на работу вводится дата рождения в формате 22.01.49, при нажатии кнопки налоги на доходы и выборе например налоговая карточка 1-НДФЛ выводится год рождения 2049, с чем это может быть связано?
Ответ: Меню сервис – параметры, закладка «Общие». Число цифр в представлении даты нужно указать 4.
А связано с тем, что если дата рождения работника меньше даты начала рабочего столетия в программе, и при этом представление даты – две цифры, программа будет считать, что дата рождения относится к следующему столетию.


Вопрос:
У нас установлена Конфигурация УСН релиз 159.
Сотруднику выдаются деньги под отчет на пластиковую карточку.Оформляется документом Выписка Дт71.2-Кт55.4.Далее сотрудник тратит деньги ,например на канцтовары.Мы создаём документ Авансовый отчет Дт-26 Кт71.2, указываем,что расходы принимаются для налогообложения.Подскажите, пожалуйста,что ещё нужно сделать, чтобы эти расходы попали в книгу учета доходов и расходов?
Ответ: Рекомендуем делать авансовый отчет на счет 10.2 (для целей НУ расходы принимаются). Тогда расход попадает в КУДиР.
А затем канц. товары с 10го счета переводить на 26 счет документом «перемещение МПЗ» (передача в производство).