Вопрос:
Подскажите,где в регламентных отчетах выгружать отчет 4-ФСС на дискету. Ни в выгрузке версии формата 3.00 ни 4.01/5.01 нет этого отчета.
Ответ: 4-ФСС не относится к налоговой отчетности. Выгрузка данного отчета в электронном виде отсутствует.


Вопрос:
При выгрузке баланса за 2 кв.2009г.выдается ошибка:в сведениях об организации не заполнена или не корректно заполнена информация о юридическом адресе организации,не удалось определить код региона.
Ответ: Попробуйте перезаполнить в сведениях об организации юридический адрес с использованием классификатора.


Вопрос:
НЕ закрывается счет 44.1.1.
Ответ: Ответ методистов фирмы 1С на этот вопрос можно посмотреть здесь:
Для просмотра ссылки необходимо зарегистрироваться (и подтвердить адрес электронной почты)


Вопрос:
Отчетность загружена в базу копированием папки Rp09q2.grp в ExtForms в результате в списке регл. отчетов появился пункт 2 кв. 2009, но отчетность не открывается.
Ответ: Нужно нажать кнопку "Восстановить исходный список".


Вопрос:
Нажали программа спрашивает: «Отчет, сохраненный версией от … открывается версией от … Возможно некорректное отображение данных!» Продолжить?
Ответ: Ответить нет, после того как сохраните отчет, больше этот вопрос появляться не будет.


Вопрос:
1. Мы оформили подписку на журнал "Главбух" на 2009 год . Как правильно отразить в 1С ежемесячное списание расходов на журналы и НДС?
2.В 1 -ом квартале 2009 года мы ошибочно отразили 2 раза расходы на мобильную связь, период закрыт и сдана отчетность по НДС. Какие проводки нам нужно сделать во 2-ом квартале, чтобы эту ошибку устранить в 1С?
Ответ: 1) Используйте документ «Услуги сторонних организаций» для отнесения расхода на 97 счет. Нужно заполнить элемент справочника «Расходы будущих периодов», тогда закрытие месяца будет осуществлять списание по заданному в справочнике способу.
2) Нужно оформить дополнительный лист к книге покупок. На основании исправляемого счета-фактуры ввести документ «запись книги покупок» - установить галочку «доп. лист», сумму указать с минусом, в качестве даты доп. листа - дата исправления.


Вопрос:
После обновления затраиваются проводки в оборотке по 90 счету.
Ответ: Возможно, "слетели" бухгалтерские итоги. Тогда поможет тестирование и исправление с пересчетом итогов, (предварительно сделать выгрузку базы).


Вопрос:
Как правильно закрыть месяц, если есть расходы, а доходов нет. С помощью Регламентных операций "закрытие месяца" программа не позволяет это сделать:"Счет 44.1.1 автоматически распределить невозможно, т.к. база распределения расходов равна нулю.
База распределения - выручка по товарам, отраженная по кредиту счета 90.1.1 за минусом налогов"
Документ не проведен!"
Ответ: Если базы распределения действительно нет (проверяли обороткой), закрывать можно вручную документом «Операция».
Если счет не закрывается по другой причине, смотрите здесь:
Для просмотра ссылки необходимо зарегистрироваться (и подтвердить адрес электронной почты)


Вопрос:
В 1-С в форме 1151058 - Расчет авансовых платежей по страх.взносам на обязательное пенсионное страхование.... не заполняется в разделе 2 строка 0100 графа 6.
Ответ: Для строки 100, раздела 2 графы 6 прописано заполнение по данным расчета Раздела 2.2.: строка 400 графа 4+ строка 401 графа 4.
Почему не заполняется на Ваших учетных данных, нужно смотреть по базе и разбираться.



Вопрос:
1. В справочнике сотрудников не могу удалить сотрудника. Программа ставит только на удаление, но не удаляет полностью; 2. При начислении заработной платы время от времени не начисляется НДФЛ. пример, в мае начислено, а в июнь скопировав операцию НДФЛ не начисляет.
Ответ: 1) Если обработка «удаление помеченных объектов» объект не удаляет, значит на него есть в информационной базе ссылки в других объектах.
Рекомендуется уволенных (не актуальных) сотрудников не удалять (на них в базе будет множество ссылок по оформленным в прошлых периодах документах), а перемещать в отдельную папку.
2) Подобные проблемы часто возникают из-за того, что в предыдущем месяце (месяцах) начисление зарплаты стоит после закрытия месяца. Проверьте это и перепроведите документы начисления и закрытие месяца в нужной последовательности.


Вопрос:
Как перенумеровать в справочниках контрагентов используя обработку UChoice.ert
Ответ: С помощью этой обработки можно перенумеровывать документы, не справочники.


Вопрос:
В какой последовательности заполняется форма по расчету авансовых платежей по единому социальному налогу после выгрузки в 1-с. И какие разделы заполняются по внешним данным, а какие нет?
Ответ: Листы отчет заполняется последовательно, как они идут в списке отчетности.
По данным 1С:Зарплата и Кадры 7.7 в 1С:Бухгалтерии 7.7 можно заполнить следующие разделы отчета «Расчет авансовых платежей по ЕСН»: раздел 2 (Расчет авансовых платежей), раздел 2.1 (Налоговая база и численность работников), раздел 3 (Выплаты в пользу инвалидов).


Вопрос:
Автоматически при закрытии месяца начисляются взносы в пенсионный фонд только по некоторым сотрудникам. При проведении документа в комментариях пишется что не указаны пол и дата рождения, но в справочнике сотрудников все заполнено. Что сделать чтобы взносы начислились по всем сотрудникам?
Ответ: Проверьте «Индивидуальной карточкой по ЕСН», в ней видно, что указано, а что – нет с точки зрения программы.
Сервис – параметры – число цифр в представлении даты должно быть 4.



Вопрос:
Здравствуйте! Подскажите, как в 1С.7.7. с 2009 года учитывается НДС по предварительным оплатам.
Хочу по итогам 2 квартала принят к вычету НДС с авансов: для этого на основании выписки с банка формирую счет-фактуру на аванс от поставщика. Здесь проблем нет, данный счет-фактура благополучно попадает в книгу покупок. Моя проблема в следующем: я не понимаю, после отгрузки товаров поставщиком, каким образом данный счет-фактура будет сторнироваться в книге продаж (автоматически эта счет-фактура в книгу продаж не попадает). Может есть другой алгоритм действий?
Ответ: Для отражения в книги продаж восстановления НДС по выданным авансам можно использовать документ «Запись книги продаж», к качестве основания выбрать счет-фактуру полученный, у которого вид операции – аванс. Документ заполнится автоматически по данным основания. При проведении сформируются проводки по зачету НДС с аванса в корреспонденции со счетом 76.ВА.