Вопрос:
На конец периода есть сальдо по счету 76ВА (ндс с авансов выданных), эта сумма не попадает в баланс. соответственно на эту сумму не сходится актив и пассив. Подскажите,пожалуйста, по какой строке баланса должна отражаться эта сумма. И в чем может быть причина,что эта сумма не попадает в баланс.
Ответ: Ошибка в форме №1. Вышло обновление отчетности за 1 квартал 2009 версия 4 с исправлением этой ошибки.


Вопрос:
При выгрузке плана счетов из бухгалтерии 7.7(504) в ЗиК(286) не выгружается аналитика (субконто 2) по 70 счету, т.е. виды начислений. Прочитала где-то,что дело в файле правил. Подскажите, какой должен быть файл для корректной выгрузки?
Ответ: Второе субконто на 70 счете используется для расчета зарплаты непосредственно в "1С Бухгалтерия". Если з/п начисляется в ЗиК, а затем выгружается в бухг-рию, то тогда оно не используется. По этой причине правила обмена не предусматривают при выгрузке плата счетов прицеплять 2-е субконто на 70. Так задумано фирмой 1С.


Вопрос:
Отчет:регистр -расчет амортизации основных средств. При формировании очета за один месяц все хорошо, а при формировании за квартал программа выдает ошибку:
Состояние1=ОсновноеСредство.Получить(ДатаПереходаНаЛинейныйМетод);
Поле агрегатного объекта не обнаружено(Получить)
Ответ: Это программная ошибка релиза. Обновите конфигурацию до 7.70.506.


Вопрос:
При выгрузке регл. отчетности ошибка про некорректно заполнены сведения об адресе организации. Адрес организации вбивался вручную, без использования классификатора.
Ответ: Надо загрузить классификатор и использовать его для заполнения адреса.


Вопрос:
Почему в Форме2 строки 90 и 100 "Прочие доходы и расходы" - берутся как обороты счета 91?
Ответ: Так реализовано в программе.


Вопрос:
Декларация по прибыли не выгружается: выгрузка выдает ошибки по разделам 1.1, раздел 1.2, раздел 1.3. Хотя разделы 1.2 и 1.3 мы вообще никогда не заполняли.
Ответ: Возможно, сохранили пустые листы 1.2 и 1.3. Если эти листы не были сохранены, они не выгружаются и не препятствуют выгрузке остальных листов. В пункте "Обслуживание сохраненных данных отчетности" удалите разделы 1.2 и 1.3.


Вопрос:
Бух77 при заполнении документа "Выписка" в форме плана счетов, открываемой для подбора есть не все счета.
Ответ: Нажата кнопка "Показывать счета, согласованные с корректными проводками".


Вопрос:
УСН не рассчитываются налоги с зарплаты документом "закрытие месяца". Ставки заполнены, порядок проведения документов правильный. Не начисляется в января 2009.
Ответ: 1)Проверьте в индивидуальной карточке на ОПС, базу, ставки. В справочнике "Сотрудники" для этого сотрудника стоит галка "Начислять налоги с ФОТ?" 2) посмотрите: справочник-виды начислений(выплат)работникам-строка код2000(встаньте на нее-нажмите кнопку"изменить"-посмотрите сроят ли галочки в списке взимаемых налогов во 1 и 3 строчках 3) если сотрудники приняты не по приказу, то начисление налогов производиться не будет.


Вопрос:
УСН при списании Перемещением МПЗ не выделяется входной НДС.
Ответ: Надо проверить константу Выделять входящий НДС.


Вопрос:
1) Для статьи РБП не указан счет отнесения расходов. 2) Не погашается стоимость спецодежды.
Ответ: 1)Проверить аналитику в документах отнесения затрат на 97 счет - все ли правильно заполнено в используемом элементе справочника "Расходы будущих периодов". 2) Проводку делает документ "начисление амортизации и погашение стоимости" в следующем после передачи в эксплуатацию месяце.


Вопрос:
В обновленной версии 7.7 формируется проводка 68.2-76.ВА. Как отразить Кт 76.ВА в бухгалтерском балансе.
Ответ: Кредитовое сальдо по счету 76.ВА должно входить в строку 625 «прочие кредиторы». Не входит из-за ошибки в комплекте отчетности.
Вам потребуется комплект отчетности 09q1004 от 16.04.2009 г. В нем исправлена ошибка:
остаток по счету учета НДС с выданных авансов 76.ВА не отражается в форме №1 (Бухгалтерский баланс).