Вопрос:
Как быть, если у организации несколько кодов ОКВЭД? И как сдавать отчетность?
Ответ: 1. В соответствии с приказом Минфина России от 22.07.2003 № 67н, в бухгалтерской отчетности указывается один вид деятельности - тот, который признается основным в соответствии с требованиями нормативных документов, утверждаемых Государственным комитетом Российской Федерации по статистике. Соответственно, указывается один код ОКВЭД.

2. В соответствии с ОКВЭД, "...Для обеспечения соответствия записей кодов ОКВЭД записям кодов КДЕС Ред. 1 в кодах ОКВЭД между вторым и третьим знаками кода ставится точка. При наличии дополнительных по сравнению с КДЕС Ред. 1 уровней деления точка ставится также между четвертым и пятым знаками кода".


Вопрос:
Как вручную вбить размеры вычетов изменившиеся в 2009 году?
Ответ: В бухгалтерии никак, в ЗиКе можно исправить в справочнике.


Вопрос:
Не закрывается счет затрат 26, базу распределения проверили стоят прямые затраты, вид номенклатуры поставили документы переделали и перепровели. Все равно не закрывается, не поймем в чем дело?
Ответ: 1. Просмотреть для каждого из счетов 25 и 26 базу распределения в «учетной политике» и проверить, есть ли ее соответствие в программе, есть ли выручка или прямые затраты?
2. Если у Вас база распределения установлена «Выручка», а ее нет (это возможно у вновь созданных организаций или у организаций, получающих выручку в зависимости от сезона), то 26 и 25 счет автоматически не закроется, т.к. база распределения (выручка от вашей деятельности) будет равна «0». В этом случае - отнесение расходов на 97 счет.



Вопрос:
Планируется ли в программе 1С 7,7 -Проф. настройка параметра по начислению налогов по ЕСН с округлением до рубля без учета копеек. Формы регламентированных отчетов заполняются без копеек. Оплачивf. налоги без копеек,(менее 50 коп.- отбрасываю, более 50 коп округляю до 1 руб.) , при проведении документа "Закрытие месяца" учитываются копейки. Ужасно неудобно когда программа начисляет в базе налоги с копейками, а платить налоги по новому приходиться только в рублях. На 69 счете такой ужас собирается с этими копейками. Так неудобно. Может можно самим гд-то настроить?
Ответ: Не планируется – копейки возникать будут всегда, а при методе исчисления «нарастающим итогом с начала года» копейки складываются в рубли и десятки рублей. Так что – работаем, как предписывает законодательство. Остальное решается настройками, которые делают специалисты.


Вопрос:
Подскажите, пожалуйста, поставила обновление конфигурации (релиз 504 от 26.01.09), после обновления во всех ранее выданных счетах-фактурах исчез "вид операции", т.е. в Журнале "Счет-фактуры выданные" графа "Вид операции" стало пустым. Можно ли это исправить как-нибудь автоматически или придется вручную ставить вид операции за весь прошлый период?
Ответ: Надо разбираться с Вашей базой, что привело к подобной ситуации. По идее такого быть не должно.


Вопрос:
Подскажите пожалуйста как поменять у стандартного вычета 400р до какой суммы 20000 на 40000?
Ответ: Подобные установки меняются только при обновлении конфигурации.


Вопрос:
Влияет ли на работу программы если 26 счет закрыть бухгалтерской справкой, т.к автоматически он закрываться не хочет, в базе распределения стоят затраты а не выручка.

Ответ: Нет, не влияет, если все правильно сделали. Субконто все заполните только. И оборотку посмотрите по счетам и субконто.


Вопрос:
В налоговых карточках «1-НДФЛ» у сотрудников налог начисленный меньше, чем удержанный.
Ответ: Надо разбираться почему. Что не так в программе, в каком месяце произошло разделение, по какому сотруднику, почему.


Вопрос:
Каким образом можно закрыть 23 счет на 20 счет?
Ответ: Можно. Ручной операцией.


Вопрос:
В связи с последними изменениями в новом релизе конфигурации 1С:Бухгалтерия для бюджетных учреждений (релиз 7.70.603, платформа 7.70.025), а именно документ "Бюджетное обязательство" устарел, интересует порядок ввода документа "Регистрация обязательства". Если я правильно понял, то он вводится на основании документов "Заявка на кассовый расход", "Заявка на наличные", которые являются казначейскими. Но наша организация не пользуется казначейскими распределениями, только финансовое управление. В списке документов не нашел документ "Регистрация обязательств".
Подскажите, пожалуйста, как отражать теперь бюджетные обязательства. И возможна ли работа с устаревшим документом?
Ответ: К сожалению занимаемся поддержкой бюджетного учета достаточно ограниченно. Можем попробовать Вам помочь, - если Вы можете предоставить Ваши учетные данные - мы можем послать официальный запрос в 1С по данному вопросу.


Вопрос:
При начислении заработной платы неправильно выводит количество рабочих дней месяца, где можно изменить настройку?
Ответ: Сложно понять, про что Вы пишете. «выводит количество рабочих дней месяца» где? В ЗиК 7.7 еще можно было бы понять, что Вы имеете в виду (например в журнале расчетов зарплаты), но про Бухгалтерию 7.7 – непонятно.



Вопрос:
Для начисления заработной платы в программе 1С.Версия7.7 входим:
-Документы
-Зарплата
-Начисление з/п
при формировании листа начисления з/платы в поле "количество рабочих дней" автоматически показывает количество рабочих дней в месяце,оно не совпадает с действительностью, где можно изменить количество рабочих дней в году помесячно?
Ответ: Из документа начисление зарплаты можно сделать две печатные формы: Расчетная ведомость и Расчетные листки. Ни в одной из них (в типовой конфигурации не предусмотрена печать рабочих дней за месяц). Возможно у Вас доработанные формы для печати – тогда без просмотра Вашей программы разобраться будет затруднительно.


Вопрос:
При расчете ЕСН в 1С 8.0 почему то не применяется льгота по инвалидам. Как быть?
Ответ: Обновитесь до последней версии конфигурации. Как Вы инвалидов в программе заводите и зарплату им начисляете, завели сведения об инвалидности физлиц, проставляется инвалидность в индивидуальной карточке по ЕСН?


Вопрос:
За каждый день мы формируем и распечатываем кассовую книгу, а в конце месяца печатаем последний лист и ставим галочку "Последний в месяце" - в этом случае сбивается нумерация страниц, она увеличивается на единицу. Но ведь предыдущие уже напечатаны. Каждый раз исправлять вручную не хочется. Как быть?
Ответ: Не понятно, что происходит у Вас в программе, что сбивается? Галочки Обычный, Последний лист в месяце, Последний лист в году влияют только на внешний вид печатной формы последнего листа. Нумерация же проставляется только в печатной форме – в честь чего и что сбивается можно просмотреть, например, сформировав отчет с начала года, например.


Вопрос:
Как сделать, чтобы в ПКО стоял счет 50.2, а не 50.1 в дебете?
Ответ: Обратиться к специалистам для доработки программы. Кстати достаточно частая просьба наших клиентов по реализации данной возможности.