Вопрос:
Как выгрузить отчет по ФСС и по ОПС из зарплаты и кадры в Бухгалтерию 1С версия 7.7
Ответ: Для выгрузки отчетов по ОПС используйте кнопку Выгрузить в нижнем правом его углу обработки Расчет ЕСН. После выгрузки в выбранном каталоге образуются файлы с расширением prb. Их (файлы) можно подгрузить в соответствующие отчеты Бухгалтерии 7.7, включая флажок Заполняется по внешним данным. После чего нажимаем кнопку Заполнить – По данным другой типовой конфигурации и выбираем каталог, в который выгрузили PRB файлы. Отчет заполнится. К сожалению заполнение отчетов по ФСС таким образом не происходит – советуем сдавать их по данным программы 1С:Зарплата и Кадры 7.7.


Вопрос:
При вводе накладных и счетов-фактур с количеством строк более 10000 при сохранении документов нумерация строк выше 10000 сбрасывается в 0.
Ответ: В старых релизах существовала подобная проблема – попробуйте обновить релиз платформы на последний.


Вопрос:
Почему после перехода с 1С Бух 7,7 на 1С Бух 8.1, в справочнике валюты появлется: руб. с кодом 643 и руб. с кодом 810?
Так же вопрос.. почему после перехода.. когда делаешь реализацию или кассовые доки, автоматически ставятся валютные счета 62,21 и 50,21? Как решить этот вопрос?

После перенесения остатков и справочников из 1С Бух 7.7 в 1С Бух 8.1, все остатки садятся ручными проводками. Возникает вопрос по Дт. 62,01 Кт. 62,02, так же по счетам 76АВ и 19, когда в следующем периоде делаем Счет-фактуру на аванс НДС, начисление делается ДВАЖДЫ. Как исправить ситуацию?.....
Ответ: Полагаю, надо смотреть Вашу информационную базу. Если она была изменена, то типовые перегрузки могут отработать некорректно. А также надо смотреть на то, как вы выполняли процедуру перехода - возможно использовали старые правила. Полагаю, что с валютными счетами проблема возникла из-за некорректного ведения справочника валюты в Бухгалтерии 7.7.


Вопрос:
Формирую сведения в ПФР за 2008 год. Не могу понять, каким образом сформировать СЗВ-4-1 по сотрудницам, которые были в декрете.
Ответ: К сожалению не смогли найти ответа на Ваш вопрос. Такое наверняка предусмотрено, но как реализовать – ответить затрудняемся. Наши клиенты в основном используют для ведения подобных отчетов 1С:Зарплата и кадры 7.7 и 1С:Зарплата и управление персоналом 8. Попробуйте обратиться с просьбой разъяснить этот момент в техподдержку фирмы 1С.


Вопрос:
Подскажите пожалуйста как правильно оформить в Бухгалтерии 1С 77 такую ситуацию:
сотрудник уволился и остался должен деньги. Деньги вернул. Сделали приходный ордер. При закрытии месяца начислились налоги на эту сумму. Как это всё нужно оформить.
Ответ: Возврат излишне начисленной зарплаты в кассу следует оформлять ПКО без проводок (снять соответствующий флажок) и ручной проводкой Дт70 Кт50 на сумму с минусом.


Вопрос:
Не могу найти, где формируются мемориальные ордера в бюджетной 1с. Помогите.
Ответ: В программах 1C нет таких форм – там используются только главная книга, журналы операций и оборотно-сальдовые ведомости по счетам.


Вопрос:
Делаю реформацию баланса. Выдает ошибки (при технологическом анализе б/у):
1) Счет Н15 - отрицательный остаток по кредиту пассивного счета: налог на прибыль в ФБ и РБ.
ПБУ18 мы не применяем. Прибыль(убыток) считаю вручную. Когда прибыль, то в н/у провожу в начислении налогов. Когда убыток, то в налоговом величину убытка не показываю (не знаю как!!), а в б/у показываю. Поэтому, видимо, и разница.
Ответ: В НУ проводить начисление прибыли не нужно.


Вопрос:
Скажите пожалуйста где в 7-ке в Бухгалтерии заполняются доп. листы книг продаж и покупок?
Ответ: В типовых конфигурациях программы 1С:Бухгалтерия 7.7. Дополнительный лист книги продаж формируется ручными записями в документе "Формирование записей книги продаж".

Пользователь самостоятельно создает две строки - первую сторнирующую, вторую - исправляющую и указывает в поле "Дата дополнительного листа" корректируемый период.

На печать дополнительный лист книги продаж выводится в том случае, если в отчете "Книга продаж" установлена галочка в поле "Дополнительные листы".