Проблема такая:На нашем предприятии 1с-8.Упп. Выдали деньги подотчетнику(Расходно-кассовый ордер), он их потратил на ж/д билеты для сотрудников, приехали они- отчитались авансовыми отчетами за потраченные деньги, но счет фактура полученная выписана одна, на общую сумму(типо иванов-1000,Петров-1000,Сидоров-1000). В каких регистрах должны учитываться данные и как после закрытия месяца может отчитаться подотчетник, если документы он предоставил позднее запланированного?