Вопрос:
При оформлении доплистов к книге продаж нужно ли исправлять запись книги продаж а 1С?
Ответ: Нет. Для отражения записи дополнительного листа книги продаж следует ввести два документа "Запись книги продаж". Один - для аннулирования зарегистрированной ранее записи книги продаж (суммы в документе со знаком "минус"), другой - для регистрации счета-фактуры с учетом исправлений.

Более подробную информацию о формировании дополнительных листов в 1С можно получить из интерент ресурса:
Для просмотра ссылки необходимо зарегистрироваться (и подтвердить адрес электронной почты)


Вопрос:
В 1С:Бухгалтерия 7.7 как приходном кассовом ордере сделать чтобы код начал вводиться не с первого элемента?
Ответ: В приходном кассовом ордере есть возможность задать код вручную.


Вопрос:
В отчете "Прибыль: Лист 02" не заполняется графа.
Ответ: В отчете "Прибыль: Лист 02" на закладке "Прочие настройки" установить флаг "Отключить авторасчет вычисляемых ячеек", отредактировать суммы в строках
вручную.


Вопрос:
Как выплатить з/п через кассу, чтобы не задваивались проводки?
Ответ: Необходимо выписать расходный кассовый ордер на сумму ведомости, в окошке формировать проводки не ставить галку для формирования проводок.


Вопрос:
Как сделать удаление объектов в базе 1с 7.7 на начало года.
Ответ: Для этого необходимо воспользоваться обработкой свертка бухгалтерских итогов (меню Сервис - "Дополнительные возможности - Свертка бухгалтерских итогов"). Перед запуском обработки необходимо сделать резервную копию базы! Для осуществления свертки бухгалтерских итогов следует указать дату, на которую будет осуществлена свертка, корреспондирующий счет, который будет использован для корреспонденций с не забалансовыми счетами при формировании остатков, и способ удаления проводок за период, предшествующий дате свертки.


Вопрос:
При выгрузке отчетности и загрузки в ПО для отправки в налоговую пишет что код КНД не уже существует.
Ответ: В файле выгрузки исправить код КНД.


Вопрос:
Не выводит на печать и не выгружает налоговый отчёт на прибыль.
Ответ: Нужно обратить внимание на "Вариант". Может существовать на разных листах разные варианты под одним названием. Самый эффективный способ, это на каждом листе удалить все варианты, а потом на титульном создать новый. Далее на каждом листе указать этот вариант.


Вопрос:
Документом "Закрытие месяца (бух.учет)" не закрываются 90 и 91 счета. Счета расходов закрываются.
Ответ: Наиболее вероятной причиной подобного бывает незаполненная аналитика 90-го счета. Посмотрите карточку счета или любой другой отчет, где можно увидеть субконто этого счета и остатки и обороты по ним. Обратите внимание на незаполненные реквизиты ручных проводок по этому и корреспондирующим счетам, незаполненные реквизиты документов. Полагаю, что как только вы исправите все ошибки во вводе информации закрытие месяца пройдет нормально.


Вопрос:
Каким документом формируется себестоимость товара? Проблема в том, что в отчете по продажам отсутствует себестоимость.
Ответ: Себестоимость товара в программе формируется по документам поступления (Поступления ТМЦ (купля-продажа и комиссия), доп. расходы по ТМЦ и проч). Ее размер отражается в отчетах «АВС анализ ТМЦ» и «Анализ продаж».