Вопрос:
Бухгалтерия1.6.11,платформа 8.1.12 СУБД PostgreSQL 8.2.4-2.1. ОС Linux на обоих серверах. У меня 2 серьезные проблемы : 1)Документ "Закрытие месяца" для начисление амортизации зависает намертво на SQL -сервере, хотя отрабатывает в файловом режиме за 4 минуты.Точно так же ведет себя и отчет "Ведомость амортизации по БУ". Пробовала на типовой ,результат тот же.Количество ОС в базе около 2500 шт.Может дело в одновременно открытых таблицах в базе, более 256 таблиц открывать нельзя. Если есть какие то подсказки по этой ситуации.
Ответ: Подсказок особо нет – надо эксперта по технологическим вопросам вызывать и смотреть, что происходит с SQL.


Вопрос:
С 01.01.09 мин ЗП 4330 рублей. При расчете больничного за январь с мин ЗП берется рай.коэф., расчетчики утверждают что с мин ЗП (4330 руб.) не должен браться РК, что это «фиксированная сумма».
Так это или расчетчики что-то путают? И не подскажете, на какой документ или источник можно опереться, если придется их разубеждать?
Ответ: Извините, но в рамках бесплатной линии консультации по продуктам 1С правовые справки мы не даем.


Вопрос:
Подскажите, как поставить дату рождения сотрудника - 1948 год, программа воспринимает его как 2048 год?
Ответ: Необходимо в пункте менб Сервис - Параметры - Гoд нaчaлa paбoчeгo cтoлeтия поставить например 1935, Чиcлo цифp гoдa в пpeдcтaвлeнии дaты: 4. И указать в дате рождения 4-мя цифрами год рождения.


Вопрос:
Вопрос по Распределенным БД, как из периферийной сделать центральную?
Ответ: Согласно документации, процесс инициализации РБД - необратимый, но иногда возникает потребность удалить всякое упоминание о том, что база данных когда-то была распределенной.Что для этого необходимо сделать:
В первую очередь, в файле 1SSYSTEM.DBF вручную очистить 3-х символьное поле DBSIGN (содержащее код ИБ), и, в принципе, этого достаточно.
Для возврата ИБ в первозданное состояние нужно дополнительно:
Удалить файлы 1SDBSET.DBF, 1SDWNLDS.DBF, 1SUPDTS.DBF и соответствующие индексные файлы (.CDX) .
В файле 1SSYSTEM.DBF обнулить 36-ти символьную строку DBSETUUID: 00000000-0000-0000- 0000-000000000000.


Вопрос:
По счету 51 в "обороты за период" по дебету есть остаток,как его убрать? По 68 остаток по кредиту, по 70 остаток по кредиту их надо убирать или нет,если надо, то как? У меня прибыль получилась 5000руб., а в регламентированных отчетах НДС показывает, что к уплате 7459руб.Что делать? Где ошибки?
Ответ: Смотреть в базе в Вашей надо, что Вы там наделали. Никак иначе. Убрать остаток это как, сторнировать? – проводку сторно сделайте на сумму дебета. Только Вы уверены, что у Вас с учетом все в порядке?


Вопрос:
Как отразить в 1с безвозмездную помощь учредителя (100%), чтоб она не подпадала под налогообложение?
Ответ: Не совсем понятно, с чем у Вас проблема?

Счет 91 "Прочие доходы и расходы"
Счет 91 "Прочие доходы и расходы" предназначен для обобщения информации о прочих доходах и расходах (операционных, внереализационных) отчетного периода, кроме чрезвычайных доходов и расходов.
По кредиту счета 91 "Прочие доходы и расходы" в течение отчетного периода находят отражение:
...
поступления, связанные с безвозмездным получением активов, - в корреспонденции со счетом учета доходов будущих периодов;

Полученная от учредителя безвозмездная помощь не учитывается при определении налоговой базы по налогу на прибыль, если доля учредителя в уставном капитале организации составляет более 50% (пп. 11 п. 1 ст. 251 НК РФ).