Документ "Отражение начисления НДС"

Документ "Отражение начисления НДС" предназначен для регистрации начисления НДС.
Документ используется:
  • Для корректировки данных учета НДС, отраженных первичными документами
  • Для отражения начисления при упрощенном учете НДС (в неавтоматизированных ситуациях)
  • в случаях, когда учет реализации ведется ручными операциями.
В качестве реквизита "Документ расчетов" выбирается документ, который отразил реализацию в бухгалтерском учете.
Для отражения поступления, как товаров, так и услуг используется табличная часть "Товары и услуги".
Для автоматического заполнения табличной части на основании документа расчетов предназначена кнопка "Заполнить".
При проведении документа формируются соответствующие записи в регистрах подсистемы учета НДС.
Если в документе установлен флаг "Использовать как запись книги продаж", то при проведении документа формируются записи книги продаж (регистр "НДС Продажи"). При упрощенном учете НДС флаг устанавливается автоматически.
Флаг "Формировать проводки" включает отражение проводок по начислению НДС в бухгалтерском учете.
При установленном флаге "Запись доп. листа за период", документ отражает запись в дополнительном листе книги продаж за указанный период. Если установлен флаг "Формировать сторнирующие записи доп. листов вручную", то в табличную часть документа должна быть введена сумма ровно так, как ее следует отразить в доп. листе. То есть "отрицательная" запись доп. листа должна быть указана с отрицательной суммой.
В ситуации, когда документ используется для корректировки движений документа расчетов, требуется установить флаг "Использовать документ расчетов как счет-фактуру".
Для документа можно ввести счет-фактуру выданный. Если установлен флаг "Использовать документ расчетов как счет-фактуру", это будет счет-фактура документа расчетов.
На закладке "Документы оплаты" могут быть указаны данные по оплате счета-фактуры.