Документ "Формирование записей книги продаж"

<dl><dt>Продажа ® Ведение книги продаж ® Формирование записей книги продаж

Документ предназначен для отражения начисления НДС в книге продаж. Документ содержит список закладок:
</dt><dt>По реализации
С авансов
Начислен к уплате
Восстановление по авансам
Восстановление по другим операциям
Не отражается в книге
</dt><dt>Закладки заполняются автоматически по кнопке Заполнить.
</dt><dt>Для отражения начисления НДС по реализации по ставке 0% в шапке документа нужно установить флажок По реализации со ставкой 0%. В этом случае в документе отображается только закладка По реализации. </dt><dt>Примечание
При применении упрощенного учета НДС документ используется только для отражения восстановления НДС по авансам.

С 01.01.2012 года для всех организаций документ используется только для отражения восстановления НДС по авансам - записи в книге продаж отражаются в момент регистрации хозяйственных операций.
Исключение составляют организации, которые осуществляют операции реализации по ставке НДС 0%. Для отражения начисления НДС по реализации по ставке 0% необходимо ввести отдельный документ с установленным флажком По реализации со ставкой 0% в шапке документа.

Записи по начислению НДС также могут отражаться на дополнительных листах книги продаж.</dt></dl>
По реализации
На закладке По реализации заполняются данные по НДС, начисленному при реализации товаров (работ, услуг).
При заполнении закладки с установленным флажком По реализации со ставкой 0% подбираются только те начисления, по которым подтверждена или не подтверждена ставка 0%.
С авансов
На закладке С авансов заполняются данные по НДС, начисленному при получении аванса от покупателя.
При получении аванса от покупателя НДС начисляется при проведении документа Счет-фактура выданный.
Начислен к уплате
На закладке Начислен к уплате заполняются данные по НДС, начисленному при исполнении обязанностей налогового агента и выполнении строительно-монтажных работ для собственного потребления (хозяйственным способом).
Восстановление по авансам
На закладке Восстановление по авансам заполняются данные по НДС, ранее принятому к вычету при передаче аванса поставщику.
При заполнении закладки проверятся, что сумма НДС с аванса зачтена при поступлении ценностей.
При проведении документа отражается восстановление НДС в бухгалтерском учете.
Восстановление по другим операциям
На закладке Восстановление по другим операциям заполняются данные по НДС, подлежащему восстановлению по реализации ценностей по деятельности, не облагаемой НДС.
Сумма НДС подлежит восстановлению в случае, если до использования в деятельности, не облагаемой НДС, сумма НДС была принята к вычету.
Не отражается в книге
На закладке Не отражается в книге заполняются данные, не подлежащие отражению в книге продаж.
При заполнении закладки попадают записи по реализации с особым порядком налогообложения. На закладку также могут быть перенесены записи с закладок По реализации и С авансов.
Дополнительные листы книги продаж
Записи по начислению НДС могут быть отражены в дополнительных листах книги продаж. Для этого на любой закладке для нужной записи устанавливается флажок Запись дополнительного листа и указывается Корректируемый период, в котором будет отражена запись.