Документ "Отражение НДС к вычету"

<dl><dt>Покупка ® Ведение книги покупок ® Отражение НДС к вычету

Документ предназначен для отражения вычета по НДС вручную, в т.ч. при упрощенном учете НДС, а также для корректировки НДС, предъявленного поставщиком.
</dt><dt>Отражение НДС к вычету
Корректировка НДС
При вводе документа в шапке можно заполнить следующие реквизиты:
</dt></dl>
  • Использовать как запись книги покупок. Если флажок установлен, то при проведении документа отражается запись книги покупок. Если флажок снят, то отражается НДС к вычету аналогично документам поступления. В этом случае для отражения записи в книге покупок нужно ввести документ Формирование записей книги покупок.
    Если флажок Использовать как запись книги покупок установлен, то становятся доступными флажки:
    • Формировать проводки. Если флажок установлен, то при проведении формируется корреспонденция счетов по начислению НДС.
    • Запись доп. листа. Если флажок установлен, то при проведении запись отражается в дополнительном листе за указанный период.
  • Документ расчетов - выбирается документ расчетов, по данным которого заполняется табличная часть. Если на закладке Счет-фактура установлен флажок Использовать документ расчетов как счет-фактуру, то документ расчетов используется для отражения в учете.
Отражение НДС к вычету
Документом можно отразить НДС к вычету, например, при отсутствии первичного документа поступления.
На закладке Товары и услуги указывается информация о товарах, услугах, объектах строительства или НМА. Нужно заполнить номенклатуру, цену, ставку НДС, счет учета НДС, счет учета затрат и аналитику.
  • Список ценностей можно заполнить автоматически на основании Документа расчетов по кнопке Заполнить - Заполнить по расчетному документу.
Если в шапке документа установлен флажок Использовать как запись книги покупок, то вместо номенклатуры нужно указать вид ценности - этого достаточно для отражения записи в книге покупок.
На закладке Документы оплаты можно указать список документов оплаты для отражения в книге покупок.
Счет-фактуру полученный можно ввести по гиперссылке Ввести счет-фактуру.
Корректировка НДС
Документом можно отразить корректировку НДС, ранее предъявленного поставщиком.
Для этого в шапке документа нужно выбрать Документ расчетов, а на закладке Счет-фактура установить флажок Использовать документ расчетов как счет-фактуру.
Закладка Товары и услуги автоматически заполняется на основании Документа расчетов по кнопке Заполнить - Заполнить по расчетному документу.
  • После заполнения можно изменить суммы - указывается сумма корректировки (положительная или отрицательная), а не новая сумма.
  • Для изменения ставки НДС нужно ввести две строки - сторнирующую запись и новую строку с новой ставкой и суммами.
Счет-фактура на основании документа корректировки не вводится.