Документ "Корректировка долга"

<dl><dt>Покупка (Продажа) ® Корректировка долга
Документ предназначен для корректировки расчетов с контрагентами.
</dt><dt>Проведение взаимозачета
Перенос задолженности
Списание задолженности </dt><dt>Печатные формы
Ввод на основании



</dt></dl><dl><dt>
Проведение взаимозачета
Для взаимного погашения дебиторской и кредиторской задолженности одного или двух контрагентов необходимо выбрать операцию Проведение взаимозачета в меню Операция. После выбора операции нужно заполнить шапку документа, а также закладки:
</dt></dl>
  • Взаиморасчеты
  • Вспомогательный счет
<dl><dt>В шапке документа заполняются реквизиты:
</dt></dl>
  • Дебитор - контрагент, дебиторская задолженность которого зачитывается.
  • Кредитор - контрагент, кредиторская задолженность которого зачитывается.
  • Валюта - валюта, в которой производится зачет. Если в качестве валюты выбраны рубли, зачет будет возможен по рублевым договорам и по договорам с расчетами в условных единицах. Если выбрана другая валюта, зачет будет возможен по договорам с этой валютой расчетов.
<dl><dt>На закладке Взаиморасчеты заполняются реквизиты:
</dt></dl>
  • Вид задолженности - выбирается нужное значение: Дебиторская или Кредиторская.
  • Договор - договор, задолженность по которому зачитывается.
  • Документ расчетов - документ расчетов, задолженность по которому зачитывается.
  • Сумма - сумма зачета в валюте, указанной в шапке документа.
  • Сумма взаиморасчетов - сумма зачета в валюте расчетов по договору.
  • Счет расчетов - счет учета, на котором числится зачитываемая задолженность.
<dl><dt>Табличную часть документа можно заполнить автоматически остатками взаиморасчетов на дату документа по кнопке Заполнить - Заполнить остатками по взаиморасчетам.
</dt><dt>Справочно показывается информация об итоговых суммах дебиторской и кредиторской задолженности, отраженной в табличной части. Для проведения зачета необходимо откорректировать табличную часть таким образом, чтобы эти суммы были равны. В этом случае рядом с этими суммами появляется надпись ВЗАИМОЗАЧЕТ. </dt><dt>На закладке Вспомогательный счет флажок Использовать вспомогательный счет установливается, если для проведения взаимозачета используется вспомогательный счет. В этом случае нужно выбрать счет и указать объекты аналитического учета, на которые следует списывать дебиторскую и кредиторскую задолженность при проведении документа. Если флажок не установлен, то проводки будут формироваться без использования вспомогательного счета. При этом возможно дробление сумм, указанных в табличной части на закладке Взаиморасчеты.
</dt></dl><dl><dt>
Перенос задолженности
</dt></dl>Для переноса дебиторской и кредиторской задолженности на другие счета учета и/или объекты аналитического учета (на другого контрагента, на другой договор) необходимо выбрать операцию Перенос задолженности в меню Операция. После выбора операции нужно заполнить шапку документа, а также закладки:
  • Дебиторская задолженность
  • Кредиторская задолженность
  • Счета учета
<dl><dt>В шапке документа заполняются реквизиты:
</dt></dl>
  • Контрагент - контрагент, остатки задолженности по которому переносятся.
  • Получатель - контрагент, на которого переносится задолженность.
  • Договор - договор с Получателем, на который переносится задолженность.
  • Валюта - валюта документа. Если в качестве валюты выбраны рубли, будет возможен перенос остатков задолженности по рублевым договорам и по договорам с расчетами в условных единицах. Если выбрана другая валюта, будет возможен перенос остатков задолженности по договорам с этой валютой расчетов.
<dl><dt>На закладке Дебиторская задолженность заполняются реквизиты:
</dt></dl>
  • Договор - договор, остаток дебиторской задолженности по которому переносится.
  • Документ расчетов - документ расчетов, остаток дебиторской задолженности по которому переносится.
  • Сумма - сумма переноса задолженности в валюте, указанной в шапке документа.
  • Сумма взаиморасчетов - сумма переноса задолженности в валюте расчетов по договору.
  • Счет расчетов - счет учета, на котором числится дебиторская задолженность.
Есть возможность автоматического заполнения табличной части всеми остатками дебиторской задолженности Контрагента на дату документа. Для этого нужно выбрать в меню Заполнить - Заполнить остатками по взаиморасчетам.
На закладке Кредиторская задолженность заполняются реквизиты:
  • Договор - договор, остаток кредиторской задолженности по которому переносится.
  • Документ расчетов - документ расчетов, остаток кредиторской задолженности по которому переносится.
  • Сумма - сумма переноса задолженности в валюте, указанной в шапке документа.
  • Сумма взаиморасчетов - сумма переноса задолженности в валюте расчетов по договору.
  • Счет расчетов - счет учета, на котором числится кредиторская задолженность.
Табличную часть документа можно заполнить автоматически остатками кредиторской задолженности Контрагента на дату документа по кнопке Заполнить - Заполнить остатками по взаиморасчетам.
На закладке Счета учета заполняются реквизиты:
  • Счет переноса дебиторской задолженности - счет расчетов, на котором по указанным в шапке Получателю и Договору будет числиться дебиторская задолженность после проведения документа.
  • Счет переноса кредиторской задолженности - счет расчетов, на котором по указанным в шапке Получателю и Договору будет числиться кредиторская задолженность после проведения документа.
<dl><dt>
Списание задолженности
</dt></dl>Для списания просроченной задолженности контрагента или прочего погашения задолженности необходимо выбрать операцию Списание задолженности в меню Операция. После выбора операции нужно заполнить шапку документа, а также закладки:
  • Дебиторская задолженность
  • Кредиторская задолженность
  • Счета учета
<dl><dt>В шапке документа заполняются реквизиты:
</dt></dl>
  • Контрагент - контрагент, остатки задолженности по которому списываются.
  • Валюта - валюта документа. Если в качестве валюты выбраны рубли, будет возможно списание остатков задолженности по рублевым договорам и по договорам с расчетами в условных единицах. Если выбрана другая валюта, будет возможно списание остатков задолженности по договорам с этой валютой расчетов.
<dl><dt>На закладке Дебиторская задолженность заполняются реквизиты:
</dt></dl>
  • Договор - договор, остаток дебиторской задолженности по которому списывается.
  • Документ расчетов - документ расчетов, остаток дебиторской задолженности по которому списывается.
  • Сумма - сумма списания задолженности в валюте, указанной в шапке документа.
  • Сумма взаиморасчетов - сумма списания задолженности в валюте расчетов по договору.
  • Счет расчетов - счет учета, на котором числится дебиторская задолженность.
Табличную часть документа можно заполнить автоматически остатками дебиторской задолженности Контрагента на дату документа по кнопке Заполнить - Заполнить остатками по взаиморасчетам.
На закладке Кредиторская задолженность заполняются реквизиты:
  • Договор - договор, остаток кредиторской задолженности по которому списывается.
  • Документ расчетов - документ расчетов, остаток кредиторской задолженности по которому списывается.
  • Сумма - сумма списания задолженности в валюте, указанной в шапке документа.
  • Сумма взаиморасчетов - сумма списания задолженности в валюте расчетов по договору.
  • Счет расчетов - счет учета, на котором числится кредиторская задолженность.
Табличную часть документа можно заполнить автоматически остатками кредиторской задолженности Контрагента на дату документа по кнопке Заполнить - Заполнить остатками по взаиморасчетам.
<dl><dt>На закладке Счета учета заполняются реквизиты:
</dt></dl>
  • Счет списания дебиторской задолженности - счет учета, на который списывается дебиторская задолженность при проведения документа.
  • Счет списания кредиторской задолженности - счет учета, на который списывается кредиторская задолженность при проведения документа.
<dl><dt>
Печатные формы
Для документа Корректировка долга предусмотрены следующие печатные формы:
</dt></dl>
  • Корректировка долга (Акт взаимозачета)
<dl><dt>
Ввод на основании
На основании Корректировки долга можно ввести следующие документы:
</dt></dl>
  • Счет-фактура полученный
  • Счет-фактура выданный